你好,貸方負數說明你們多抵扣了,是不是啊?
請問,在合并報表時候,有一項或有事項公允價值評估增加,報表調整分錄是借資本公積,貸預計負債,年末,官司敗訴,因為公允價值調整的變化需要補一次分錄借預計負債,貸營業(yè)外支出。這樣預計負債余額是0,但是營業(yè)外支出在貸方不是表示減少嗎,營業(yè)外支出的余額不是負數嗎
本地申報應納稅額部分用預繳稅款抵減,部分不用,這樣異地預繳稅款還有余額,那么不抵減的稅金怎么入賬?借未交增值稅 貸銀行存款,預繳稅金在未交增值稅借方有余額,現在繳納又是計借方,這樣不是留抵金額變大了嗎?
請問一下預繳的增值稅有余額怎么調整 貸方負數 上期分錄是:借 :預繳 貸也是預繳
華潤公司是增值稅一般納稅人,期末“應交稅費——應交增值稅”賬戶有貸方余額2000元,轉賬;次月,該公司實際繳納前期未繳增值稅2000元,預繳當期增值稅500元。請寫出上述業(yè)務的分錄。請問一下老師怎么解
請問建筑業(yè)一般人,有預繳增值稅和預繳個稅預繳企業(yè)所得稅等,沒有計提,直接:借:預繳企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。所以借方的余額年底需要怎么操作一下呢,要結轉到所得稅費用下嗎?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務協議每年100萬,每年一簽,現在要是乙方急用資金能先預收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因為現在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因為現在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財務,前三天培訓結束了,明天要正式進入財務工作了,老板問我需要什么資料,好找相關人對接,我的工作內容除了基本的做賬報稅,還有成本分析,財務報銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
至少交了稅款的嗎?
是少交了稅款的嗎?
少抵扣的 也就是說上期我預繳的 比實際繳納的數額大 然后現在期初有余額 在貸方負數 本期實際比預繳的大
本期有繳納稅額 現在不平 差額就是上期預留的數
現在我直接用已繳納稅金來沖減可以嗎 沖減的話就是已交稅金那里有余額
你好,你有留底的,預繳稅款的話,掛著借方余額可以的。
本期的我是做平了的 就是上期余額在那里
現在報表上是沒有余額的了
你好,那你實際還有沒抵扣完的預繳的稅款嗎?你看一下已交稅金里面有沒有余額。
這樣了現在
你好,現在沒有余額了,玉嬌還有你實際抵扣的都已經抵扣完整啦。
這個是我當期的分錄
就是我為了沖平我用已交稅金沖 這樣感覺有點問題
借應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款 應交稅費預交增值稅 抵扣的分錄應該做這個,你看一下你結轉的分錄是不是借應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
不是銀行存款繳納的 外地預繳把錢轉給個人卡里去刷卡的
我把已交稅金那里改成未交增值稅就可以了是嗎
這個 改一下
可以的,可以這么做的。