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老師,有一個管理費用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個數(shù),可能和我剛開始新增科目錯誤有關(guān)系,當(dāng)時登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個科目表里頭

2025-09-18 19:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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科目余額表是0 截圖看下

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科目余額表是0 截圖看下
2025-09-18
你看一下你現(xiàn)在能反結(jié)賬嗎?你反結(jié)賬的話,你把它放到借方負(fù)數(shù) 然后借新增的 貸要轉(zhuǎn)進(jìn)來的科目
2025-09-17
你好,先保證月度平衡,以前年度損益轉(zhuǎn)未分配利潤,然后你要調(diào)減未分配利潤的報表期初金額。
2021-01-09
你好!都是通行費發(fā)票的話按勾選抵扣的稅額 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 就可提
2023-02-09
那你這如果應(yīng)交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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