您好,對(duì)于增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一般都是不含稅金額,對(duì)于小規(guī)模納稅人開(kāi)普通發(fā)票,都是含增值稅金額
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)圖片都是說(shuō)是價(jià)款,為什么一個(gè)含稅,不個(gè)不含,難道是普專(zhuān)的區(qū)別嗎?也想到小規(guī)模不能低的,可是這里說(shuō)價(jià)款,不就是價(jià)嗎嗎?這個(gè)需要怎么理解呢?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模那里購(gòu)進(jìn)材料票,然后賣(mài)出去,那么小規(guī)模材料票不含稅單價(jià)是不是要比我們開(kāi)出去的專(zhuān)票不含稅單價(jià)價(jià)格要低呀,這個(gè)是什么道理,含稅單價(jià)怎么比較才能看出來(lái)賺錢(qián)不賺錢(qián)
老師 這道題不能理解 題目中說(shuō)煙葉的成本是30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬(wàn),在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個(gè)28說(shuō)是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來(lái)也是不含稅價(jià)格吧
老師 這道題不能理解 題目中說(shuō)煙葉的成本是30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元)那扣除運(yùn)費(fèi) 煙葉的成本就是28萬(wàn),在計(jì)算煙葉可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個(gè)28說(shuō)是含稅價(jià)要做價(jià)稅分離呢 成本本來(lái)也是不含稅價(jià)格吧
我們是一般納稅人,是外貿(mào)公司,有一個(gè)英國(guó)的客戶(hù),客戶(hù)在國(guó)內(nèi)有一個(gè)代理,付款是客戶(hù)國(guó)內(nèi)的代理付款給我們,以為客戶(hù)要求價(jià)格是含稅價(jià),由于我們價(jià)格本來(lái)就比較低,價(jià)格低客戶(hù)還要求低價(jià)格里面還要含稅,13%的稅點(diǎn)又很高,所以客戶(hù)問(wèn)價(jià)格里面能不能包含3%的稅開(kāi)票給他們,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況怎么處理?1.一般納稅人可以開(kāi)3%的專(zhuān)票嗎?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類(lèi)型的
郭老師您好,職工補(bǔ)充醫(yī)療不是每年一百多塊錢(qián)?是每個(gè)月一百多塊錢(qián)啊
是不是漏了個(gè)制造費(fèi)用?
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問(wèn)一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫(kù)用其他出庫(kù),成品入庫(kù)用其他入庫(kù),那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊(cè)資本是200萬(wàn),甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊(cè)資本不變,甲乙股權(quán)稀釋?zhuān)@個(gè)新股東的24%對(duì)應(yīng)的48萬(wàn)是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對(duì)公支付寶向淘寶平臺(tái)充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開(kāi)不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢(qián)扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開(kāi)戶(hù),但是目前增員遇到了問(wèn)題,我想問(wèn)一下,社保在幾號(hào)交上費(fèi)就可以了?沒(méi)有像報(bào)稅15號(hào)的日期限制吧?還有一個(gè)問(wèn)題,我在做醫(yī)保增員的時(shí)候,填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng),我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒(méi)有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊,是不是在做登記的時(shí)候出問(wèn)題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎?交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說(shuō)這個(gè)是自動(dòng)生成的。