如果說你是含稅金額來算的話,因為你們稅率不同,小規(guī)模的不含稅金額應(yīng)該是比你的高才對,怎么會比你的低呢?如果直接是按不含稅金額來說的話,你們倆都應(yīng)該都是一樣的。
本企業(yè)為一般納稅人從小規(guī)模納稅人那里開到百分之三的專票,不含稅價100,進項3,我們開出的為百分之九的發(fā)票,不含稅價110,銷項稅9.9,那我的要交的增值稅是6.9?這個應(yīng)該怎么節(jié)稅???
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模那里購進材料票,然后賣出去,那么小規(guī)模材料票不含稅單價是不是要比我們開出去的專票不含稅單價價格要低呀,這個是什么道理,含稅單價怎么比較才能看出來賺錢不賺錢
老師,我是做內(nèi)賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價,不含稅是980,這是送貨單的價格,實際以后得到的發(fā)票價格不曉得,她不會按送貨單上的開,發(fā)票進項是9個點,我就是這個成本怎么算啊,我都有點懵了,我們開出去是13個點的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設(shè)說他們的賣價零售價是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數(shù)量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細(xì)下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設(shè)說他們的賣價零售價是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數(shù)量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細(xì)下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?開發(fā)票咋開
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請問老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購貨物B出口銷售,但是報關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進項稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進項稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會有什么風(fēng)險?這個B貨物的進項稅還能抵扣嗎?
公司庫存商品有幾萬過期了,這個要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報表上的期末余額未分配利潤是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫存大怎么降,月月增加
老師,請問企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費用”調(diào)增來規(guī)避少納稅的風(fēng)險嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個科目,怎么做呀
不含稅單價如果一樣是不是代表我們不賺錢
我意思是我們是一般納稅人,我們從小規(guī)模那里進材料,賣出去定價多少才能有利潤