如果說你是含稅金額來算的話,因為你們稅率不同,小規(guī)模的不含稅金額應(yīng)該是比你的高才對,怎么會比你的低呢?如果直接是按不含稅金額來說的話,你們倆都應(yīng)該都是一樣的。
本企業(yè)為一般納稅人從小規(guī)模納稅人那里開到百分之三的專票,不含稅價100,進項3,我們開出的為百分之九的發(fā)票,不含稅價110,銷項稅9.9,那我的要交的增值稅是6.9?這個應(yīng)該怎么節(jié)稅啊?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模那里購進材料票,然后賣出去,那么小規(guī)模材料票不含稅單價是不是要比我們開出去的專票不含稅單價價格要低呀,這個是什么道理,含稅單價怎么比較才能看出來賺錢不賺錢
老師,我是做內(nèi)賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價,不含稅是980,這是送貨單的價格,實際以后得到的發(fā)票價格不曉得,她不會按送貨單上的開,發(fā)票進項是9個點,我就是這個成本怎么算啊,我都有點懵了,我們開出去是13個點的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設(shè)說他們的賣價零售價是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數(shù)量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團超市,假設(shè)說他們的賣價零售價是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價,用14.8*0.81就是集團的進貨單價是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個價是,我們開票3%的含稅單價,然后,開發(fā)票的價稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價,和數(shù)量了,然后含稅總價,加起來就是352375.2了,我們又要在每個開的單品明細下面折扣,每個都要折扣,折扣的總金額是不含稅價是2212.81這個數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?開發(fā)票咋開
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
不含稅單價如果一樣是不是代表我們不賺錢
我意思是我們是一般納稅人,我們從小規(guī)模那里進材料,賣出去定價多少才能有利潤