你好,工業(yè)企業(yè)印花稅購銷合同計稅依據(jù)是合同金額。 是購銷雙方都需要繳納印花稅
工業(yè)企業(yè)印花稅購銷合同計稅依據(jù) 屬于單項征收還是雙向征收
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,查賬征收,印花稅核定的是購銷合同,計算印花稅是以收入的購銷合同為依據(jù)還是以采購+銷售的購銷合同為依據(jù)
老師,小規(guī)模企業(yè)印花稅是減半申報嗎?計稅依據(jù)是企業(yè)簽訂的購買合同和銷售合同的不含稅價總和*萬分之三嗎?算出的數(shù)據(jù)在減半征收?
房地產(chǎn)企業(yè),小規(guī)摸納稅人。稅種核定印花稅(購銷合同)按次征收,是指房屋買賣合同還是所有的購銷合同
高新技術(shù)企業(yè) 有購銷合同 還有技術(shù)合同 ,這種情況的印花稅計稅基礎(chǔ)是什么?征收比例是多少
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
購+銷 當月簽訂的合同價格嗎
你好,是的,是這樣的
是按照合同的未稅金額還是含稅金額呢 ? 之前我公司都是按照當月開票的未稅金額繳納的購銷合同印花稅 每個月簽訂的合同都是有多有少的 不一定
你好,是按合同的含稅金額。
我們印花稅有核定70% 我是否可以按照我銷售合同70% 購入合同的60% 來今天計算
你好,我們印花稅有核定70% (這個是你當?shù)囟惥纸o你單位的優(yōu)惠?)
那就是我當月購+銷含稅金額*萬分之三*70%嘍
你好,我們印花稅有核定70% (這個是你當?shù)囟惥纸o你單位的優(yōu)惠?) 能先回復(fù)一下我的疑問嗎?
應(yīng)該是的 工業(yè)企業(yè)有70%的折扣
你好,那購銷合同印花稅=(購進含稅%2B銷售含稅)*萬分之三*70%