同學(xué)你好,小規(guī)模是有個(gè)減半政策哈。購(gòu)銷合同是合同金額乘以萬(wàn)分之三,然后稅額再減半哈
老師,我們公司老板名下有A和B兩個(gè)公司,A公司開(kāi)了公戶,B公司沒(méi)開(kāi),后來(lái)的業(yè)務(wù)是B公司跟客戶簽訂銷售合同,可是收款卻是用A公司公戶收的款,這個(gè)賬怎么處理?并且這個(gè)銷售服務(wù)簽訂合同得按合同金額的萬(wàn)分之三(小規(guī)模再減半)征收印花稅對(duì)吧?
您好老師 1一般納稅人印花稅購(gòu)銷合同沒(méi)有減半征收或者優(yōu)惠政策一說(shuō)是不是, 2小型微利企業(yè)包含符合要求的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在在報(bào)一家一般納稅人的賬,暫時(shí)沒(méi)有繳納所得稅,我想咨詢的是如果和小規(guī)模一樣符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一般納稅人的所得稅稅率也是5嗎 3一般納稅人在一季度虧16000,二季度盈利10000,累計(jì)虧6000,二季度所得稅計(jì)稅依據(jù)是贏利10000,還是虧損6000, 謝謝老師
2.2019年10月,甲煙草批發(fā)企業(yè)向乙卷煙零售店銷售卷煙150 標(biāo)準(zhǔn)條稅銷售額15000 元;向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售卷煙290標(biāo)準(zhǔn)條,取得不為29000元。已知卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅比例稅率為11%,定額稅率為(標(biāo)準(zhǔn)條200支卷煙。計(jì)算甲煙草批發(fā)企業(yè),上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。3.簡(jiǎn)述增值稅視同銷售的行為包括什么? 4..根據(jù):企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,符合條件的企業(yè)可以采取縮短折舊年|定資產(chǎn)折舊,但最低折舊年限不得低于稅法規(guī)定折舊年限的一定比例,該b A.30% B. .40% C.50% D.60% 5.根據(jù)印花稅法律制度的規(guī)定,下列合同中,應(yīng)征收印花稅的是( ) 。 A.金融機(jī)構(gòu)與小型微型企業(yè)訂立的借款合同B.農(nóng)民銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品訂立的買賣合同C.發(fā)電廠與電網(wǎng)之間簽訂的購(gòu)售電合同 D.代理單位與委托單位之間簽訂的委托代理合同
老師,小規(guī)模企業(yè)印花稅是減半申報(bào)嗎?計(jì)稅依據(jù)是企業(yè)簽訂的購(gòu)買合同和銷售合同的不含稅價(jià)總和*萬(wàn)分之三嗎?算出的數(shù)據(jù)在減半征收?
老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),一個(gè)是按所簽訂的購(gòu)銷合同不含稅金額,二是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會(huì)有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
老師,請(qǐng)問(wèn),我當(dāng)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是可以將未開(kāi)票收入和銷項(xiàng)稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi),協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點(diǎn)費(fèi)用算到甲公司請(qǐng)問(wèn)怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購(gòu)置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
老師,獨(dú)立核算的分公司,買來(lái)的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤(rùn)表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝