購(gòu)銷合同按照買賣合同萬(wàn)分之三,技術(shù)合同技術(shù)合同萬(wàn)分之三。小規(guī)?;蛘呤切⌒臀⒗髽I(yè)可以減。
我們的稅種信息里面有購(gòu)銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計(jì)服務(wù)的,那我不用交這個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅對(duì)吧,應(yīng)該交技術(shù)合同(服務(wù))的印花稅對(duì)嗎?但沒有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個(gè)購(gòu)銷是么?
高新技術(shù)企業(yè) 有購(gòu)銷合同 還有技術(shù)合同 ,這種情況的印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)是什么?征收比例是多少
老師好,這個(gè)季度的銷售額是4000元,是不是要交這個(gè)錢的印花稅呢?看見應(yīng)申報(bào)情況里,印花稅只有技術(shù)合同和營(yíng)業(yè)賬簿的,還用新增嗎? 謝謝
老師好,這個(gè)季度的銷售額是4000元,是不是要交這個(gè)錢的印花稅呢?看見應(yīng)申報(bào)情況里,印花稅只有技術(shù)合同和營(yíng)業(yè)賬簿的,還用新增嗎? 謝謝
請(qǐng)問老師,這種情況要怎么辦 上個(gè)月我們有家沒有經(jīng)營(yíng)沒有收入的公司 稅管員讓隨便交點(diǎn)印花稅 于是我們填了14萬(wàn)的技術(shù)合同交印花稅 交了21元 但是確實(shí)是沒有收入的 這家公司 可以只做技術(shù)合同印花稅的會(huì)計(jì)分錄 不做技術(shù)合同的這個(gè)收入嗎
小微企業(yè)的判定有一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn) 請(qǐng)問這個(gè)是當(dāng)年度的應(yīng)納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過(guò)300萬(wàn)?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)方處購(gòu)入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬(wàn)元,2023年度,乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。2023年12月31日,甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬(wàn)元。合并報(bào)表怎么做賬
我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是技術(shù)服務(wù)類,請(qǐng)問取得的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是記入費(fèi)用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細(xì)越好
我司支付法院訴訟費(fèi)1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費(fèi)1000(敗訴支付訴訟費(fèi))這個(gè)怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費(fèi)種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)方處購(gòu)入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬(wàn)元,2023年度,乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。2023年12月31日,甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬(wàn)元。怎么做賬
今年的房租4萬(wàn),分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補(bǔ)做,分錄怎么做
小規(guī)模或者是小型微利企業(yè)可以減半。
計(jì)算依據(jù)是什么?怎么計(jì)算的,能舉個(gè)例子嗎
你好看合同金額合同金額乘以萬(wàn)分之三減半
銷售合同的含稅金額加上購(gòu)貨合同的含稅金額加上技術(shù)合同的含稅金額之和 再乘以萬(wàn)分之三減半嗎
對(duì)的,是的,看你的合同金額,合同簽訂的是含稅的,還有稅額按照不含稅的來(lái),如果按照不含稅的簽訂的,按照不含稅的來(lái),如果只有一個(gè)含稅的金額,按照含稅得來(lái)。
是否可以理解為,用當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票總額加上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總額 乘以比例 得出應(yīng)交的印花稅
可以的,可以這么理解。