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老師好,這個季度的銷售額是4000元,是不是要交這個錢的印花稅呢?看見應申報情況里,印花稅只有技術合同和營業(yè)賬簿的,還用新增嗎? 謝謝

2024-01-12 10:21
答疑老師

齊紅老師

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2024-01-12 10:22

是銷售的商品?那么按買賣合同交印花稅

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快賬用戶9178 追問 2024-01-12 10:23

沒有買賣合同,是不是要新增一個呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:24

是的,需要新增一個

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快賬用戶9178 追問 2024-01-12 10:26

老師好,系統(tǒng)出現(xiàn)問題了,問了稅務局說是系統(tǒng)的問題,在應申報情況里,顯示該報的都報了,那就算了吧,稅務局沒核那個稅

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:29

嗯嗯,按稅局的說的處理

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快賬用戶9178 追問 2024-01-12 10:30

也就是往后不用新增這個買賣合同的印花稅了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:33

不是的哈。有買賣合同必需要交的

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快賬用戶9178 追問 2024-01-12 10:35

這回可以算了,新增的信息采集系統(tǒng)出現(xiàn)異常了,增不了了呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:39

那么下個月采集申報就是了

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是銷售的商品?那么按買賣合同交印花稅
2024-01-12
你們是銷售商品取得的收入嗎嗎
2024-01-12
您好,1.核定的印花稅沒有金額就0申報 2.營業(yè)賬簿不用申報多次,我們實收資本和資本公積有增加才用申報的
2024-03-29
1、房地產開發(fā)企業(yè)轉讓房地產時繳納的印花稅計入管理費用,這個印花稅只是產權轉移書據嗎? 解析:房地產開發(fā)企業(yè)轉讓房地產時,繳納的印花稅屬于生產經營活動,印花稅是征收產權轉移書據的印花稅,稅率是萬分之五,計入“稅金及附加”科目。 2、其它的購銷合同印花稅和資金賬簿印花稅計入稅金及附加是嗎? 計入“稅金及附加”科目 3、土增清算扣除和印花稅繳納情況沒有關系是嗎? 有關系,交的稅費,除增值稅、企業(yè)所得稅外,都是可以在土地增值稅清算時,可以在稅前列支的稅費。
2021-11-26
你好這個是稅目下面就需要去交,是的,要是給你們核定是1.3話,是的,再乘以萬分之三,
2021-06-03
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