你好!按規(guī)定是不可以的,應(yīng)該是發(fā)放應(yīng)稅業(yè)務(wù)就開發(fā)票
老師,我們是做倉儲物流的企業(yè),每月貨品盤點會出現(xiàn)損失,損失我們企業(yè)承擔了,但是客戶對這部分盤點損失是不予開具發(fā)票的,這個正常嗎,如果沒發(fā)票,我們憑什么入賬呢?有沒有相關(guān)的法規(guī)條文支撐啊?另外這部分損失是直接沖減收入還是掛營業(yè)外支出呀?
開票收取稅點是否違反規(guī)定,另外開票最遲的截止點應(yīng)該是什么時候,有沒有相關(guān)文件
1 題:如果控制目標為“怎樣保證發(fā)貨單據(jù)只有在實際發(fā)貨時才開具”,與該目標相關(guān)的認定是() A發(fā)生B完整性C準確性D截止 Q:沒太搞明白題目問的是針對什么的認定?我的解題思路是取反,也就是沒有發(fā)貨但是開具了發(fā)貨單據(jù),造成存貨的賬面數(shù)低于實際數(shù)字,收入多計,成本多計,違反的認定是 營業(yè)收入:發(fā)生 營業(yè)成本:發(fā)生 存貨: 完整性,請問老師以上我的理解正確嗎?如有不正確之處請指出。 正確答案A
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點發(fā)票我們會適當收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔什么樣的法律責任么。3.我們的房費進賬都進的是我個人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔什么相應(yīng)的責任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風險
根據(jù)營改增相關(guān)政策規(guī)定,合同中涉及甲方向乙方收取或者從應(yīng)付合同款項中扣除的違約金、賠償金及滯納金等類似款項,乙方均無權(quán)向甲方索取發(fā)票;乙方在合同約定價款之外收取的獎勵金、違約金、賠償金及滯納金等類似款項,屬于合同價外費用,應(yīng)視為合同價款一并向甲方開具發(fā)票。 問:有這樣的規(guī)定嗎?條文是什么?
請問老師,公司業(yè)務(wù)人員在別的公司簽訂勞動合同,沒有和我們公司簽訂勞動合同,這樣的業(yè)務(wù)人員有兩種情況,第一種情況在我們公司有打卡,第二種在我們公司沒有打卡,請問他們的業(yè)務(wù)提成按什么申報個稅
注會財管,第9章。老師好,請問這道題,租賃方案,租滿6年以后,咱(承租人)買下來這個資產(chǎn)花的那60萬,是按付現(xiàn)成本那樣60×(1-T25%),還是像此時點外購社備(固定資產(chǎn))那樣就原數(shù)60的現(xiàn)金流出
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進項時,流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如果2.3年前還能開?一般情況是超多多久不能開了
你好!你們當初確認無票收入了嗎?
不清楚了
你好!真實業(yè)務(wù)是可以開發(fā)票的
沒有時間限制嗎?
你好!沒有的,不提供發(fā)票對方可以去稅務(wù)局投訴的