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勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除

2025-08-03 00:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-03 05:13

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齊紅老師 解答 2025-08-03 05:54

勞務(wù)派遣公司按差額電子發(fā)票入賬,分錄為:借應(yīng)收賬款 200000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 95238.1、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 4761.9、其他應(yīng)付款代付工資及五險(xiǎn)一金 100000;收到扣除預(yù)扣所得稅后的款項(xiàng)時(shí),借銀行存款 160000、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 40000,貸應(yīng)收賬款 200000;支付代付款時(shí),借其他應(yīng)付款代付工資及五險(xiǎn)一金 100000,貸銀行存款 100000;繳納增值稅時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 4761.9,貸銀行存款 4761.9;期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅時(shí),借所得稅費(fèi)用 40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 40000,其中預(yù)扣的所得稅 40000 不從收入中剔除,作為所得稅費(fèi)用處理。

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