同學(xué)您好,按照發(fā)票金額計入相應(yīng)的成本或者費用,剩余未支付的款項做應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
對方給我們開的專票總共3000元,稅額29.7元。但是我們實際就支付了2200元,這個咋做賬?
老師您好,我想問下就是我們付運費給對方,但是對方開過來的發(fā)票金額比我實際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師我們購買辦公用品,對方先給我們開具了7090的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,但我們老板實際就付給對方7000元,該如何做賬呢
你好,對方要求我們開不含稅專票,原來我們收的錢是2000元,因為要求開具不含稅專票,就開了金額2000元,稅款20元,總金額2020元的代開專票,可是我們實際收到的錢是2000元,這個時候做賬怎么寫分錄
老師,比如我支付1000元,對方應(yīng)該給我開1000票??墒撬伴_票少了2元錢,總共開了1002元,我之前的帳做平了,你說這2元我該咋做賬啊,
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
剩下的800元是優(yōu)惠了,不再支付了呀
您好,那就按照實際支付金額計入相應(yīng)的成本費用,進項稅額按實際支付比例入賬不可以全部抵扣的
比如2200元,稅率1%,我就按照22元稅額計入吧? 那到時候認證的時候要緊嗎?
您好,進項認證的時候要修改金額的
可以修改金額是吧? 好長時間不認證,給忘記了,我們現(xiàn)在還沒領(lǐng)稅控盤,我都記的應(yīng)交稅金-待認證進項稅額?
這個待認證進項稅額是不是1年有效啊,我們2019年的待認證進項稅額是不是就不能用了,需不需要轉(zhuǎn)到哪里去呢?
您好,進項稅認證沒有期限的
啥時候認證,啥時候抵扣嗎?
您好,是的,什么時候認證什么時候轉(zhuǎn)出待認證進項稅
老板今天給了一張買手表的8000元發(fā)票,我該怎么入賬?記到哪里去
您好,個人購買物品不可以通過公司報銷