多余的5個(gè)還要支付嗎

老師您好,我想問(wèn)下我們的供應(yīng)商給我們100元的貨,我們95折入庫(kù),但是我們付款按照100元付,那5塊錢供應(yīng)商給我們現(xiàn)金,不用開(kāi)票,這個(gè)問(wèn)題怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,本月進(jìn)了1000元的貨。是借庫(kù)存商品1000,貸應(yīng)付賬款甲500,已500??墒潜驹卤滞肆?00元的貨,這個(gè)憑證應(yīng)該怎么和庫(kù)存商品做到一起呢?借方是退庫(kù)100元,借方怎么做呢?
我們公司賬上顯示采購(gòu)原材料貨款是1000元,可是供應(yīng)商對(duì)賬單上顯示800元,那我們公司就少付200元,但是實(shí)際上貨款是1000元,是供應(yīng)商弄錯(cuò)了,那我做內(nèi)賬,這個(gè)200元要怎么做啊,貨款還沒(méi)付的
購(gòu)買其他公司的一個(gè)原材料開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開(kāi)了,本來(lái)是需要支付150元的貨款,但價(jià)稅合計(jì)多開(kāi)了100,開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元,但實(shí)際付款為150元, 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯,看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開(kāi)了20kg,但實(shí)際到貨才19kg,是按實(shí)際到貨去付款,這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開(kāi)了,實(shí)際的話僅僅支付150元,銷售人員說(shuō)發(fā)票不退回去了重開(kāi)了,可以怎樣處理呢?
供貨方為什么要給購(gòu)貨方返利,比如說(shuō)供貨方從購(gòu)貨方得到銷售款100元,供貨方再返利給購(gòu)貨方10元,相當(dāng)于供貨方只得到了90元是嗎,對(duì)于購(gòu)貨方商場(chǎng)來(lái)說(shuō)得到的10元,根據(jù)供貨方開(kāi)具的紅字發(fā)票,就紅沖進(jìn)項(xiàng)嗎,供貨方就直接沖收入,沖銷項(xiàng)嗎,萬(wàn)一之前開(kāi)進(jìn)來(lái)的100元已做抵扣了呢,就不能紅沖了是嗎。第二種購(gòu)貨方開(kāi)普通發(fā)票10元,那10元來(lái)說(shuō),怎么做賬,供貨方就是作為銷售費(fèi)用嗎
現(xiàn)在減免稅額余額在借方280
往年有一筆稅控維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)整
折舊怎么算呢,老師。
為什么有的公司只要普票,開(kāi)專票給他他不收,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
對(duì)公付款,對(duì)方不開(kāi)具發(fā)票怎么辦呢
老師,剛接手一家公司,大小銀行賬戶名稱應(yīng)該是工商銀行,但是賬上的科目名稱寫(xiě)的是建行,這種情況應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提其他股東收益和支付分紅時(shí)怎么做分錄
老師,原來(lái)會(huì)計(jì)做的賬,科目余額表的期初、本期、累計(jì)的借貸方都不相等,請(qǐng)問(wèn)我是否都不理他呢
老師,如果想少交所得稅,需要什么發(fā)票好點(diǎn),哪些扣除比例限制少一點(diǎn)的
老師,深圳和中山的社??梢詢蛇呁瑫r(shí)繳納嗎?系統(tǒng)互通了嗎


不需要的
庫(kù)存金額按100元入即可