借:應(yīng)付賬款-丙 100 貸:庫存商品 100

老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師:我上次問的問題可能不太準(zhǔn)確。8月發(fā)生業(yè)務(wù) 如下,8月按原價退貨給供應(yīng)商1000元、按75%折扣750元賣給供應(yīng)商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應(yīng)付賬款1000元);8月供應(yīng)商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應(yīng)付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應(yīng)付賬款3000 9月付款:借:應(yīng)付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務(wù)成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
老師存貨問題:買了商品20個,單價50元,金額1000元,運費200元!借:庫存商品1200 貸:銀行1200! 銷售了10個,借:主營業(yè)務(wù)成本1100 貸:庫存商品1100,老師這1100是怎么算出來的???賣了10個,是500元,那600是怎么算出來的呢?
請問老師,本月進(jìn)了1000元的貨。是借庫存商品1000,貸應(yīng)付賬款甲500,已500??墒潜驹卤滞肆?00元的貨,這個憑證應(yīng)該怎么和庫存商品做到一起呢?借方是退庫100元,借方怎么做呢?
老師,你好!請問出口公司,買進(jìn)的貨物當(dāng)天或者第二天出貨,這個會計做賬應(yīng)該怎么做呢?收到貨物借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,出貨時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品嗎?款基本都是預(yù)收的。
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個科目?
老師,能不能紅字把庫存商品寫到借方,應(yīng)付賬款寫到貸方?
可以的,根據(jù)個人的做賬習(xí)慣
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦