可以在 11 月申報時,將月餅、米、油的公允價值與當(dāng)月工資合并申報個稅,部分地區(qū)需更正 10 月申報

老師,11月的工資12月發(fā)放1月份申報個稅,現(xiàn)在有員工離職,要求12月工資要在今年1月份申報了,不想跨年申報,這樣就是1月份申報時把11月和12月的工資加一起申報就可以了吧?
老師,10月和11月漏報個稅了,而且超過5000了,是不是要更正申報,過了征期還可以更正申報么,如果不更正申報可以在12月份一起報3個月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報的時候可不可以把3個月的工資數(shù)加一起申報,例如申報10000.然后減去15000的費用呢
#提問#老師,你好!我們公司6月份的工資和7月份的工資一起在8月份發(fā)放,申報個稅怎么申報呢?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實付工資,那我申報11月份的個稅怎么申報呢?是零申報呢?還是按計提的申報呢?如果11月零申報了,在12月份實付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報2個月的個稅嗎?
老師麻煩問一下,我11月份的工資表忘記報個稅了,現(xiàn)在我報了12月份的,想起來11月的還沒有申報,現(xiàn)在11月的不能報了。想問一下老師要怎么操作把11月的報了
老師,出口報關(guān)單上面就是有人民幣價,F(xiàn)OB,是不是直接按出口報關(guān)單人民幣金額開出口發(fā)票就可以了?
財務(wù)軟件取數(shù)不對,營業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動改的話,資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里,2個財務(wù)報表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個公司想注銷,賬面的情況上有應(yīng)收賬款有幾十萬,然后未分配利潤有幾十萬,如果注銷的話,我們這個應(yīng)收賬款可以直接入營業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營業(yè)外支出后,相當(dāng)于我們的利潤就沒有了,還需要繳納20%個人所得稅嗎?3.入營業(yè)外支出后,賬面平了可以簡易注銷嗎?
申報出口退稅時,會計分錄應(yīng)該怎么寫? 比如3月申報出口退稅金額50000元
請問經(jīng)營所得計提是計提到應(yīng)交所得稅就好,還是個人所得稅
老師好,請問下一年內(nèi)開票不超500萬,這個一年是1-12?還是12個月為一個周期
請問老師,小微企業(yè)銷項稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點不虧?具體怎么計算?
郭老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們增值稅只有核貨物,但是要開服務(wù)的票,可以開嗎
老師,電商企業(yè)的云倉庫是什么東西啊?
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進(jìn)入短期借款好還是其他應(yīng)付款好
老師,我不想更正申報,可以在11月份合并呢?
同學(xué)你好 這個可以的
老師,我不想更正10月份個人所得稅,可以在11月份合并申報呢?
同學(xué)你好 這個可以的
老師,跨月申報可以是么?
你下個月申報個稅的時候加上一塊報就行了
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝
老師,請問一下,實發(fā)工資和個稅工資不一致?
不一致很正常呀 要扣個稅還有個人社保等
老師,我意思說做賬工資和個稅申報系統(tǒng)工資不一致?
這個沒事,反正都是今年的 最終年度的是一致的
你可以在這個月做福利費
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝
老師,比如實發(fā)工資4850元,但是申報個稅工資合并4850+240元/人,申報個稅是5090元這個不一致呀?
你可以在這個月做福利費,這樣就一致了
老師,不是這個意思,我意思說會計做賬工資是4850元,而稅務(wù)上申報個稅合并是5090元不一致?會計上工資和稅務(wù)上工資不一致?
所以我和你說不要在9月做福利費 你在這個月做了就一致了