1.應(yīng)收賬款可計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,但所得稅需調(diào)增;2. 仍可能繳 20% 個(gè)稅(未分配利潤(rùn)清算后分給股東需繳);3. 僅賬面平不夠,需結(jié)清稅款、無(wú)未清償債務(wù)等才可能簡(jiǎn)易注銷。

你好!公司有一個(gè)客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個(gè)月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒(méi)有在當(dāng)時(shí)開(kāi)銷售發(fā)票過(guò)去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問(wèn)我要怎樣做才能把這個(gè)應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢?上次老師說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那在利潤(rùn)分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營(yíng)業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師 我們公司準(zhǔn)備注銷,由于公司賬上有借款20萬(wàn)無(wú)力清償,所以轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,目前賬上未分配利潤(rùn)-18萬(wàn)多,那么轉(zhuǎn)入20萬(wàn)營(yíng)業(yè)外收入后,出現(xiàn)了14591.92的利潤(rùn),這部分利潤(rùn)我計(jì)提了企業(yè)所得稅后現(xiàn)在有未分配利潤(rùn)14227.12,這部分未分配利潤(rùn)是不是要繳納20%個(gè)人所得后才能去注銷呢?把借款轉(zhuǎn)入收入這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,就是我們公司賬務(wù)處理,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,營(yíng)業(yè)外支出就增加,因?yàn)闆](méi)有信用減值損失科目,這是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,稅法不認(rèn)可我到時(shí)候匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的哈,老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款沒(méi)收到款,如果就一直放在應(yīng)收賬款,我們未分配利潤(rùn)實(shí)際是虛數(shù),因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)數(shù)據(jù)來(lái)源于收入個(gè)支出,收都沒(méi)收回錢(qián),所以未分配利潤(rùn)是虛數(shù),按照未分配利潤(rùn)來(lái)看分紅,不符合真實(shí),我不知道我理解對(duì)不對(duì),老師
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外支出,報(bào)表上營(yíng)業(yè)外支出多了一百多萬(wàn),我這邊參考體現(xiàn)有營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),報(bào)所得稅,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局提醒你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出怎么回事,然后我說(shuō)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,然后他說(shuō)稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來(lái),到時(shí)候調(diào)回來(lái)利潤(rùn)自然高了,就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅,實(shí)際上我就算掛了在營(yíng)業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時(shí)候我也不會(huì)作稅前抵扣,我也會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅就麻煩了,老師你覺(jué)得稅務(wù)局有這個(gè)可能嗎
老師,2018年時(shí)候,我們公司付的農(nóng)民工工資一直掛賬,借:其他應(yīng)收-個(gè)人 2萬(wàn) 貸:銀行存款 2萬(wàn)。 我現(xiàn)在可以給他走壞賬損失嗎,就是這筆錢(qián)收不回來(lái)了。借:營(yíng)業(yè)外支出 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人 2萬(wàn) 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,然后匯算清繳時(shí)調(diào)增,因?yàn)椴粷M足壞賬的條件,再納稅調(diào)增處理,老師可以這樣嗎,會(huì)計(jì)和稅務(wù)上的處理
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得計(jì)提是計(jì)提到應(yīng)交所得稅就好,還是個(gè)人所得稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)下一年內(nèi)開(kāi)票不超500萬(wàn),這個(gè)一年是1-12?還是12個(gè)月為一個(gè)周期
請(qǐng)問(wèn)老師,小微企業(yè)銷項(xiàng)稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點(diǎn)不虧?具體怎么計(jì)算?
郭老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說(shuō)不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們?cè)鲋刀愔挥泻素浳?,但是要開(kāi)服務(wù)的票,可以開(kāi)嗎
老師公司的經(jīng)營(yíng)地址發(fā)生了變更,營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)變更,如果需要再開(kāi)個(gè)一般戶,是不是需要先把基本戶那邊的經(jīng)營(yíng)地址先變過(guò)來(lái)才可以開(kāi)一般戶
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在要投一個(gè)物業(yè)的標(biāo),物業(yè)的稅率是多少了?
乙方患病或非因工負(fù)傷,甲方應(yīng)按國(guó)家和地方的規(guī)定給予醫(yī)療期和醫(yī)療待遇,按醫(yī)療保險(xiǎn)及其他相關(guān)規(guī)定報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用,并在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)支付病假工資或疾病救濟(jì)費(fèi),數(shù)額為 1664 元/月(不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%),老師,按照東莞最低標(biāo)準(zhǔn)2080來(lái),疾病救濟(jì)費(fèi)那里的數(shù)據(jù)對(duì)嗎
報(bào)關(guān)單金額錯(cuò)了,無(wú)法修改,報(bào)關(guān)單比實(shí)際收款金額少了13萬(wàn)左右,請(qǐng)問(wèn)這些金額怎么做賬呢
郭老師,要下載出口數(shù)據(jù),從哪里下載比較完整,我要出口總金額和出口的信息
老師,去年折舊計(jì)提多了,需要調(diào)整嗎,怎么調(diào)整?影響去年資產(chǎn)負(fù)債表嗎

