同學(xué),你好
具體什么問題?

老師,我的減免稅額280期末余額是在借方的,錯了嗎?我是放在六月抵扣,所以做賬在六月,借應(yīng)交減免稅,貸管理負數(shù)
那個稅盤維護費280元在科目余額表的減免稅額借方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,應(yīng)交增值稅減免稅款借方有余額280,怎么把余額平了
減免稅款借方余額有280元,用他來抵銷項怎么處理
減免稅額 稅控盤280 期末余額在 借方應(yīng)交稅費-減免稅額280 這表示什么意思
現(xiàn)在減免稅額余額在借方280
往年有一筆稅控維護費,借管理費用,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)整
折舊怎么算呢,老師。
為什么有的公司只要普票,開專票給他他不收,有什么風(fēng)險嗎
對公付款,對方不開具發(fā)票怎么辦呢
老師,剛接手一家公司,大小銀行賬戶名稱應(yīng)該是工商銀行,但是賬上的科目名稱寫的是建行,這種情況應(yīng)該怎么處理
請問計提其他股東收益和支付分紅時怎么做分錄
老師,原來會計做的賬,科目余額表的期初、本期、累計的借貸方都不相等,請問我是否都不理他呢
老師,如果想少交所得稅,需要什么發(fā)票好點,哪些扣除比例限制少一點的
老師,深圳和中山的社??梢詢蛇呁瑫r繳納嗎?系統(tǒng)互通了嗎