你好,實際已經(jīng)抵扣了是嗎,你可以把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。

老師,我的減免稅額280期末余額是在借方的,錯了嗎?我是放在六月抵扣,所以做賬在六月,借應(yīng)交減免稅,貸管理負數(shù)
老師,280的維護費我是放在六月申報表4進行填寫的,賬是這樣子做的,在六月賬是借應(yīng)交稅費-減免稅款,貸管理費用負數(shù),現(xiàn)在六月已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在余額在借方280,這個是不是還得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊,要不然我這邊都有余額?
老師:金稅盤會計分錄我當(dāng)月抵扣,借方做了應(yīng)交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結(jié)平的,還是余額就這么一直放著?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計提增值稅,如果計提的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,稅盤280元服務(wù)費五月扣款,六月份做五月的賬做了借管理費用貸銀行存款,六月申報五月的稅時就減了,分錄都是做在五月吧,管理費用一借一貸都在五月賬里是嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個科目?
抵扣了,在六月抵扣,現(xiàn)在六月賬已經(jīng)結(jié)了
怎么做分錄在七月
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
做這筆就平帳陽嗎,老師
你好 是的 就沒有余額了