你好 你是不多計(jì)提了
20年疫情所得稅申請(qǐng)21年交,21年報(bào)表是負(fù)數(shù)不用交所得稅,但是利潤(rùn)表顯示所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)之前也沒交這個(gè)所得稅現(xiàn)在報(bào)表還要改嗎?
20年計(jì)提了所得稅,21年申報(bào)匯算清繳時(shí)最終不用交,但是20年報(bào)表凈利潤(rùn)還是扣除了計(jì)提所得稅,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)填寫凈利潤(rùn)是按扣除的填還是最終沒扣的填
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
21年所得稅年報(bào)(利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的不用交所得稅),但是有幾個(gè)費(fèi)用地方填寫錯(cuò)誤了?,F(xiàn)在可以改嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤(rùn)表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對(duì)吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補(bǔ)了對(duì)吧,彌補(bǔ)表里,數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ),這樣理解對(duì)嗎?但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
之前的財(cái)務(wù)把往來(lái)賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬(wàn) 沒有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來(lái)計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說(shuō)有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對(duì)方開給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn) 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?
上個(gè)季度有所得稅但是沒交,
需要紅沖多計(jì)提的
怎么沖回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)