你好 你是不多計(jì)提了

20年疫情所得稅申請21年交,21年報(bào)表是負(fù)數(shù)不用交所得稅,但是利潤表顯示所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)之前也沒交這個所得稅現(xiàn)在報(bào)表還要改嗎?
20年計(jì)提了所得稅,21年申報(bào)匯算清繳時(shí)最終不用交,但是20年報(bào)表凈利潤還是扣除了計(jì)提所得稅,請問工商年報(bào)填寫凈利潤是按扣除的填還是最終沒扣的填
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個稅額,但是申報(bào)表里是沒有這個數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
21年所得稅年報(bào)(利潤是負(fù)數(shù)的不用交所得稅),但是有幾個費(fèi)用地方填寫錯誤了?,F(xiàn)在可以改嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補(bǔ)了對吧,彌補(bǔ)表里,數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ),這樣理解對嗎?但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表還是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù),這個數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
老師,我們本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我交稅的時(shí)候做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但正確的好像應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我那樣做可以嗎,需要調(diào)整嗎
老師,公司就一個股東,現(xiàn)在想增加一個股東,帳利潤是負(fù)數(shù),需要交什么稅呢
上月向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善發(fā)霉,賬面成本5970(含運(yùn)費(fèi)120) 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣 求這個會計(jì)分錄怎么做
老師,你好有半個月沒開工,只開工了半個月,機(jī)器的折舊還有廠房的折舊,該怎么歸集?
老師好,辦稅人員最多可以添加幾個?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與期末貨幣資金有關(guān)系嗎
老師你好,我們公司賣了一輛車!當(dāng)時(shí)公司沒有開票!稅務(wù)要求在當(dāng)月更正(25.03月份)!增值稅和印花稅及附加稅我都已更正!企業(yè)所得稅是否也必須更正
老師,這兩份工作證明模板,是不是一份是已離職但以前工作過的證明。一份是在職的工作證明。那我明年報(bào)考中級時(shí),這兩份證明任選其一嗎?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當(dāng)時(shí)簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?


上個季度有所得稅但是沒交,
需要紅沖多計(jì)提的
怎么沖回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)