同學(xué),你好
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

(1)上月從農(nóng)民手中購進的已經(jīng)計算抵扣過進項稅額的玉米因管理不善發(fā) 生霉爛,使賬面成本減少38 140 元(包括運費成本520 元,已經(jīng)收到了運輸企 業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票)答案進項稅額轉(zhuǎn)出=(38 140-520)÷(1-9%)×9%+520×9% 老師,為什么要÷1-9%,520為什么又不除了
上月向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因保管不善毒爛,賬面成本3740元,含運費100,這里面的成本安會計來看不應(yīng)該是不含稅的成本嗎?將賬上的成本價還原為買價;成本=買價*(1-扣除率),所以買價=成本/(1-扣除率),那這個買價是含稅價啊 這不是又算回來了嗎 含稅的不應(yīng)該去掉稅嗎?是不含稅買價才是計稅基礎(chǔ)啊,
2019年5月,某方便面生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善,導(dǎo)致一批2019年4月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購的小麥霉爛變質(zhì)(已按照10%計算抵扣進項稅),賬面成本13460元(含運費500元,支付運費時取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票),其轉(zhuǎn)出的進項稅額為
假設(shè)2019年4月,某方便面生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善,導(dǎo)致一批2019年2月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購的小麥霉爛變質(zhì)(已經(jīng)按10%計算抵扣進項稅額),賬面成本9940(含運費940元,支付運費時取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票)其轉(zhuǎn)出的進項稅額應(yīng)是多少?
小米保管不善發(fā)生霉爛,賬面成本4477.2運費127.2賬面成本里包含運費,小米是向農(nóng)民收購的!問進項稅額轉(zhuǎn)出怎么算
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當(dāng)時簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費,成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認收入,后補開發(fā)票,這個賬務(wù)處理和申報怎么弄呢
老師,您好。請問我們機械設(shè)備租賃公司,一般納稅人開13點的經(jīng)營租賃發(fā)票。成本出了購買設(shè)備折舊。設(shè)備維修費。還應(yīng)該有什么?油費和人工可以算作經(jīng)營租賃的成本嗎?
請問老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費了,沒有開票,但是現(xiàn)在人家要求開票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問一下,我們?nèi)ツ觐A(yù)提的費用15萬,到今年匯算清繳的時候發(fā)票都沒有開來,然后會計事務(wù)所的人匯算時給我們補繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費計入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實際發(fā)放總數(shù)還是計提總數(shù)數(shù)
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤
個體戶可以用私戶收款只設(shè)置一套賬嗎