你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 (4477.2-127.2)/(1-9%)*9%+127.2*9%

(1)上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的已經(jīng)計(jì)算抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的玉米因管理不善發(fā) 生霉?fàn)€,使賬面成本減少38 140 元(包括運(yùn)費(fèi)成本520 元,已經(jīng)收到了運(yùn)輸企 業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票)答案進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(38 140-520)÷(1-9%)×9%+520×9% 老師,為什么要÷1-9%,520為什么又不除了
上月向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因保管不善毒爛,賬面成本3740元,含運(yùn)費(fèi)100,這里面的成本安會(huì)計(jì)來(lái)看不應(yīng)該是不含稅的成本嗎?將賬上的成本價(jià)還原為買(mǎi)價(jià);成本=買(mǎi)價(jià)*(1-扣除率),所以買(mǎi)價(jià)=成本/(1-扣除率),那這個(gè)買(mǎi)價(jià)是含稅價(jià)啊 這不是又算回來(lái)了嗎 含稅的不應(yīng)該去掉稅嗎?是不含稅買(mǎi)價(jià)才是計(jì)稅基礎(chǔ)啊,
2019年5月,某方便面生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善,導(dǎo)致一批2019年4月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)的小麥霉?fàn)€變質(zhì)(已按照10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),賬面成本13460元(含運(yùn)費(fèi)500元,支付運(yùn)費(fèi)時(shí)取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票),其轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為
2021年5月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品因保管不善發(fā)生霉?fàn)€,已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬(wàn)(含運(yùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票)該批產(chǎn)品已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
小米保管不善發(fā)生霉?fàn)€,賬面成本4477.2運(yùn)費(fèi)127.2賬面成本里包含運(yùn)費(fèi),小米是向農(nóng)民收購(gòu)的!問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么算
多欄式明細(xì)賬是從第一頁(yè)的背面開(kāi)始寫(xiě)嗎,正面是不是可以空著不用寫(xiě)
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買(mǎi)的是399的課程
老師,電商的贈(zèng)品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對(duì)?賬是怎么做的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司2010年買(mǎi)的車(chē),當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)稅,現(xiàn)在賣(mài)車(chē)我們需要開(kāi)票,是開(kāi)9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運(yùn)營(yíng)是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標(biāo)記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開(kāi)據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們?cè)诟S溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣(mài)不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬(wàn)套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬(wàn)元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬(wàn)元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬(wàn)合法的拿到兜里不用繳稅,或者說(shuō)少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷(xiāo)售的牛肉干按9的稅率來(lái)的,菌類普票按免稅開(kāi),專票按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)我們的稅率來(lái)錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫(xiě)?

