您好,是的,這個也要更正的

老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應該減半征收,但是我們申報和繳納的時候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報報表,這個應該怎么操作?
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務上處理呢?因為還有年報需要更正
老師,你好,今年補繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因為2019年業(yè)務已經(jīng)發(fā)生但是當時沒有開發(fā)票給客戶,我們也沒有申報,2022年才開的發(fā)票,稅務部門要求我們更正2019年的收入,補繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會計準則
老師,您好,請教一個問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對方去了稅務局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務在當期未入賬,22年4季度這輛車賬面價值是15156.25(原值3萬。累計折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報表,企業(yè)所得稅報表,我應該如何更正,另外賬務上如何更正
老師,我公司是一般納稅人,2023年12月有未開票收入當時沒有申報,在4月已經(jīng)更正增值稅申報表,當時沒有更正第四季度所得稅。這個未開票收入可以在匯算清繳表里更正嗎?還是必須更正第四季度報表?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當時簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術服務費,成本怎么算?是員工的工資?
一般納稅人先確認收入,后補開發(fā)票,這個賬務處理和申報怎么弄呢
老師,您好。請問我們機械設備租賃公司,一般納稅人開13點的經(jīng)營租賃發(fā)票。成本出了購買設備折舊。設備維修費。還應該有什么?油費和人工可以算作經(jīng)營租賃的成本嗎?
請問老師,我們是一家中醫(yī)診所,之前有顧客在我們這兒消費了,沒有開票,但是現(xiàn)在人家要求開票,而且顧客要求醫(yī)生制造假病歷,和發(fā)票開在同一天 ,遇到這種事情我該怎么處理
老師,問一下,我們?nèi)ツ觐A提的費用15萬,到今年匯算清繳的時候發(fā)票都沒有開來,然后會計事務所的人匯算時給我們補繳了企業(yè)所得稅,然后我賬上還有15萬的余額掛著,怎么處理?
研發(fā)人員用的電腦維修了,維修費計入研發(fā)支出可以嗎
老師好,福利費扣除按照工資薪金的比例扣除,工資薪金是實際發(fā)放總數(shù)還是計提總數(shù)數(shù)
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳應該記企業(yè)所得稅還是減少未分配利潤
個體戶可以用私戶收款只設置一套賬嗎