可以的,可以去修改的。
20年疫情所得稅申請(qǐng)21年交,21年報(bào)表是負(fù)數(shù)不用交所得稅,但是利潤(rùn)表顯示所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)之前也沒(méi)交這個(gè)所得稅現(xiàn)在報(bào)表還要改嗎?
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤的話不用去改吧,是不是年報(bào)寫(xiě)正確的就可以了
21年所得稅年報(bào)(利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的不用交所得稅),但是有幾個(gè)費(fèi)用地方填寫(xiě)錯(cuò)誤了?,F(xiàn)在可以改嗎?
問(wèn)題是21年報(bào)表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費(fèi)用,就不用改表了???不可以用所得稅費(fèi)用嗎? 還是用未分配利潤(rùn),然后怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表?? 改了21年就要改22.23年財(cái)務(wù)報(bào)表吧?
老師,問(wèn)下前兩天補(bǔ)交了21年的企業(yè)所得稅和印花稅,增值稅報(bào)表也修改了但是沒(méi)有交稅,我現(xiàn)在想修改財(cái)務(wù)報(bào)表,那個(gè)利潤(rùn)表我按企業(yè)所得稅的修改了,可是資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)未分配利潤(rùn)我填的是利潤(rùn)表上的數(shù),那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平呢?
老師,合同結(jié)算在實(shí)務(wù)中用這個(gè)科目嗎?只有開(kāi)發(fā)票時(shí)才確認(rèn)收入
老師好,執(zhí)行穿行測(cè)試選取一筆交易,應(yīng)當(dāng)由管理層選還是注冊(cè)會(huì)計(jì)師選管理層選都行啊
去年開(kāi)的發(fā)票今年能紅沖
老師,老板讓代賬辦理的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)個(gè)稅的發(fā)票,我該怎樣入賬做分錄?
老師 我們開(kāi)具專票百分之十三 還有一個(gè)是百分之六 進(jìn)來(lái)的發(fā)票百分之三的話 可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
第3題 驅(qū)動(dòng)因素 一般都是股利支付率 營(yíng)業(yè)凈利率和權(quán)益凈利率 這個(gè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率也可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司屬于小規(guī)模,收到一達(dá)通公司的款是屬于免稅的。還是按照小規(guī)模稅點(diǎn)算
你好老師請(qǐng)問(wèn)一般人公司開(kāi)票,收多少個(gè)稅點(diǎn)合適,怎么計(jì)算呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)間的貸款,是否不能開(kāi)專票抵扣?有相關(guān)政策支持嗎
老師,您好,我公司是一般納稅人,2024年第三季度由于申報(bào)有誤,多交了35.8元的企業(yè)所得稅,后更正了申報(bào),產(chǎn)生了35.8元的退稅,提交了退稅,被稅局退了回來(lái),稅局打電話來(lái)說(shuō)退稅的話要查3年賬,由于金額小,叫我們自行調(diào)賬,不產(chǎn)生這筆退稅就可以,請(qǐng)問(wèn)下具體要怎么操作呢?
怎么修改?修改后,稅局還會(huì)審核嗎?
電子稅務(wù)局我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及繳納, 作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)。
會(huì)審核的 自己修改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。