借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費150 貸:銀行存款150 謝謝
報銷招待費150.5元,報銷了現(xiàn)金150,那0.5元計入什么科目,分錄怎么做
用現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)招待費,會計分錄怎么做?
辦公室報銷業(yè)務(wù)招待費2100元。取得增值稅專用發(fā)票,注明業(yè)務(wù)招待費1981.13元,增值稅118.87元,出納以現(xiàn)金付訖分錄怎么寫
老師,報銷業(yè)務(wù)招待費(含稅)4650元,以現(xiàn)金支付的分錄怎么做
15日,辦公室趙明報銷招待客人水果費630元,差額補付現(xiàn)金。會計分錄是什么也要把金額明細科目寫上
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認彌補虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學,想問問在小城鎮(zhèn)財務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入?。?/p>
老師您好,請問稅金及附加7月計提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時候,計提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護建設(shè)稅),這筆分錄應該在上月計提后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎?還是繳納完稅金以后再結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤,貸:稅金及附加)
請問老師怎么把自己財務(wù)負責人取消
老師銀行對賬單就是銀行賬戶明細清單嗎?
請問這個公司可以開票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,境外收入沒報增值稅。9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,現(xiàn)在報8月增值稅,可以一并把之前沒報的收入做免稅收入申報嗎
我想知道財務(wù)人怎么賺錢啊?
甲方是付錢的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>
還有0.5元財務(wù)怎么做分錄
做分錄直接做150。 發(fā)票上是150.5元,但可以做管理費用150元
發(fā)票金額可以大于報銷金額
不平啊,0.5計入營業(yè)外收入還是財務(wù)費用
怎么會不平,請問您怎么做的分錄
發(fā)票金額150.5,但是只給了150元的報消費。對吧
借:管理費用150.5 貸:現(xiàn)金150 貸: 0.5
這個0.5不知道放了哪個科目
同學,管理費用—業(yè)務(wù)招待費直接寫150就可以了
您可以看我的第三條回復,謝謝!發(fā)票金額可以大于報銷金額
公司小王報銷費用,招待費150.50差旅費78.80油費1000.50合計費用1229.8元出納支付給小王1200元,差額29.8元怎么做分錄
借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費150 —差旅費50 油費1000 貸:銀行存款1200 我很想知道哪家公司現(xiàn)實中會這么報銷?