那么直接沖計提的分錄,沖多計提的金額
你好..我們上個月計提的附加稅..如果是: 借:稅金及附加-城建320 貸:應(yīng)交稅費-城建320 到這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該繳納. 是不是作 借:稅金及附加-城建-320 貸:應(yīng)交稅費-城建-320 但是有一個問題就是這個月如果沒有增值稅.也不用計提稅金及附加這個科目..這個出來的利潤表里面的稅金及附加是個負(fù)數(shù)..
附加稅計提的時候; 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費附加 請問老師我做的對嗎?還請問結(jié)轉(zhuǎn)是財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會計自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄呢?
附加稅計提的時候; 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 還是,借:稅金及附加?貸應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費附加 請問老師根據(jù)會計分錄涉及賬戶的多少,(這說的賬戶的多少是指什么?)可以分為簡單分錄和復(fù)合分錄。 簡單分錄是指只涉及兩個賬戶的會計分錄,即一借一貸的會計分錄; 復(fù)合分錄是指涉及兩個(不包括兩個)以上賬戶的會計分錄。這是什么意思?
老師,計提稅金及附加時是:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅,然后月底將稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤,在繳納稅費時再借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸銀存 是嗎
你好,小規(guī)模納稅人 5月開了一張專票,城建稅免稅50%在當(dāng)月需要計提嗎? 教育費附加 地方附加免了 ,是不是不用計提了,在當(dāng)月直接借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費-教育附加 地方教育附加,貸 營業(yè)外收入,再最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收(免的2費) 本年利潤(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報繳費,是這樣嗎?
紙質(zhì)禮盒內(nèi)物有糕點、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報銷外部人員來參加企業(yè)培訓(xùn)招待的餐費、車費記什么科目?開展培訓(xùn)是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實行小企業(yè)會計制度,長期投資1500萬,該項資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個項目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財務(wù)報表上的所有者權(quán)益207萬,資產(chǎn)1100萬,負(fù)債893萬,上級審計時查看子公司報表認(rèn)為該項長期投資存在明顯減值跡象,需要計提減值準(zhǔn)備。因為是小企業(yè)會計制度公司一直沒有計提,有相關(guān)法規(guī)制度可以作為不計提減準(zhǔn)備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師這個月開票了30萬,紅沖了個去年的20萬,這個20萬除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤表嗎
個體工商戶一個季度開銷售普票36萬,要交多少稅?分別是哪幾項稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請問,開具 *經(jīng)營租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個單位要怎么填啊?
不是多計提了,是計提的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn),是應(yīng)該當(dāng)月計提后就結(jié)轉(zhuǎn),還是繳納完稅金再結(jié)轉(zhuǎn)? 計提時: 借:稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款 按上面的分錄,應(yīng)交稅費沒有余額了,借方的稅金及附加余額還是在的,這個結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,是什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?
那個是月末自動結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)入本年利潤