同學,你好
是可以的
向境外單位提供的完全在境外消費的部分服務,免增值稅,是不是要在電子稅務局進行備案,填跨境應稅行為免征增值稅報告
對境外單位提供服務,就不需要在出口退免稅備案這個模塊備案了,只填跨境應稅行為免征增值稅報告?zhèn)浒竼崂蠋煟獾滞硕惿陥蠛兔馔硕惿陥笫遣皇且膊挥锰?,只需要填增值稅申報?/p>
各大地區(qū),跨境應稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師
提供的信息系統(tǒng)服務,在電子稅務局填跨境應稅行為免征增值稅報告時,跨境應稅行為名稱選其他嗎
跨境應稅行為免征增值稅報告,服務發(fā)生地這個填境外單位公司所在地嗎
紙質禮盒內物有糕點、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報銷外部人員來參加企業(yè)培訓招待的餐費、車費記什么科目?開展培訓是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實行小企業(yè)會計制度,長期投資1500萬,該項資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個項目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財務報表上的所有者權益207萬,資產(chǎn)1100萬,負債893萬,上級審計時查看子公司報表認為該項長期投資存在明顯減值跡象,需要計提減值準備。因為是小企業(yè)會計制度公司一直沒有計提,有相關法規(guī)制度可以作為不計提減準備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營業(yè)務稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權轉讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師這個月開票了30萬,紅沖了個去年的20萬,這個20萬除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤表嗎
個體工商戶一個季度開銷售普票36萬,要交多少稅?分別是哪幾項稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請問,開具 *經(jīng)營租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個單位要怎么填???
增值稅報表減免稅申報明細表填出口免稅行次對不老師
同學,你好
嗯嗯,是對的
進行的備案是選擇的最近一個訂單6,價款也是最近一個訂單的。把前幾個月沒備案時的收入也申報沒問題嗎老師,前邊那幾個月是訂單1-5,沒報過有點害怕
同學,你好
最好是更正申報,但是因為沒有跨年,你現(xiàn)在補報今年的,也可以的
沒跨年,現(xiàn)在補申報稅務也不會來找,因為補申報免稅收入后,增值稅收入就跟企業(yè)所得稅收入一致,所以不來找對不
同學,你好
不會來找的