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1-8月沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,境外收入沒報增值稅。9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,現(xiàn)在報8月增值稅,可以一并把之前沒報的收入做免稅收入申報嗎

2025-09-10 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-10 14:15

同學,你好
是可以的

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快賬用戶4147 追問 2025-09-10 14:27

增值稅報表減免稅申報明細表填出口免稅行次對不老師

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:27

同學,你好
嗯嗯,是對的

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快賬用戶4147 追問 2025-09-10 14:29

進行的備案是選擇的最近一個訂單6,價款也是最近一個訂單的。把前幾個月沒備案時的收入也申報沒問題嗎老師,前邊那幾個月是訂單1-5,沒報過有點害怕

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:34

同學,你好
最好是更正申報,但是因為沒有跨年,你現(xiàn)在補報今年的,也可以的

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快賬用戶4147 追問 2025-09-10 14:41

沒跨年,現(xiàn)在補申報稅務也不會來找,因為補申報免稅收入后,增值稅收入就跟企業(yè)所得稅收入一致,所以不來找對不

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齊紅老師 解答 2025-09-10 14:42

同學,你好
不會來找的

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同學,你好
是可以的
2025-09-10
你好可以的,合并到一起申報免稅
2025-09-09
沒有哦,通常都需要填寫免稅銷售額
2025-08-25
你好,跨境應稅行為免稅的是零稅率,或者是免稅的才填寫。你這個已經(jīng)開了6%,這個屬于應稅銷售額。
2025-08-29
是,服務發(fā)生地這個填境外單位公司所在地
2025-08-26
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