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15日,辦公室趙明報銷招待客人水果費630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金。會計分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上

2022-12-09 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 15:54

你好 借管理費用630,貸 其他應(yīng)收款 現(xiàn)金? ? 原來借款和補(bǔ)現(xiàn)金沒有數(shù)據(jù)? ?

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你好 借管理費用630,貸 其他應(yīng)收款 現(xiàn)金? ? 原來借款和補(bǔ)現(xiàn)金沒有數(shù)據(jù)? ?
2022-12-09
你好 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費?630 貸:其他應(yīng)收款(之前借支金額) 庫存現(xiàn)金 (補(bǔ)付金額)
2021-12-16
你好,補(bǔ)付的差額是多少呢?
2023-08-30
你好 借;其他應(yīng)收款 600,貸:庫存現(xiàn)金??600
2022-12-09
借:您好,借:管理費用等-招待費,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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