如果業(yè)務(wù)是貨款,就是寫貨款的
請(qǐng)問(wèn)下兩家公司對(duì)開發(fā)票,形成應(yīng)收應(yīng)付,,兩家都是我們老板的,因?yàn)橐患夜?比較應(yīng)付公司2 比較多,因?yàn)槲覀兝习迮鹿居蟹杉m紛,所以把一家收款公司1的款全部轉(zhuǎn)到公司2來(lái),這樣一次性轉(zhuǎn)好幾十萬(wàn),摘要我寫什么好呢?是貨款還是借款?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
問(wèn)1:請(qǐng)問(wèn)下公司a賬戶凍結(jié),收到紙質(zhì)承兌匯票,可以把貼現(xiàn)出來(lái)的錢放到另一個(gè)公司b嗎? 問(wèn)2:然后用b公司給支付這個(gè)被凍結(jié)a公司的貨款,可以?摘要怎么寫? 問(wèn)3:ab兩家公司都是我們老板的,但是b公司法人是別人,如果b公司可以直接轉(zhuǎn)錢給我們老板?摘要怎么寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)收的款項(xiàng)分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過(guò)賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個(gè)需要應(yīng)付的公司了,但是這個(gè)應(yīng)付的公司不給我們公司開票的,我的應(yīng)付里也是沒有掛這個(gè)應(yīng)付公司的,我想問(wèn)一下這個(gè)要怎么處理,這個(gè)應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過(guò)來(lái)四方協(xié)議的
1.我們公司代收了香港公司(關(guān)聯(lián)公司)的審計(jì)費(fèi),一直沒歸還。我們幫他們代墊支付了差旅費(fèi),我想問(wèn)下可以其他應(yīng)付款直接對(duì)沖其他應(yīng)收款嗎?2.我們公司讓一家會(huì)所幫我們招人,入職所有手續(xù)他們公司,但是每個(gè)月員工的的工資和福利都是我們轉(zhuǎn)給這家會(huì)所,我現(xiàn)在掛預(yù)付賬款,我想問(wèn)下這種情況怎么處理比較好
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
就是假假的,面上是有業(yè)務(wù)往來(lái)的,但是因?yàn)槲覀児?是有風(fēng)險(xiǎn)怕被凍結(jié),所以收到款全部轉(zhuǎn)放在公司2安全,但是主要是太多了,這樣寫摘要貨款適合?
但是你實(shí)際有開票啊
嗯,好的那就寫貨款吧
是的,要跟開票保持一致的