如果業(yè)務(wù)是貨款,就是寫貨款的
請問下兩家公司對開發(fā)票,形成應(yīng)收應(yīng)付,,兩家都是我們老板的,因為一家公司1比較應(yīng)付公司2 比較多,因為我們老板怕公司有法律糾紛,所以把一家收款公司1的款全部轉(zhuǎn)到公司2來,這樣一次性轉(zhuǎn)好幾十萬,摘要我寫什么好呢?是貨款還是借款?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
問1:請問下公司a賬戶凍結(jié),收到紙質(zhì)承兌匯票,可以把貼現(xiàn)出來的錢放到另一個公司b嗎? 問2:然后用b公司給支付這個被凍結(jié)a公司的貨款,可以?摘要怎么寫? 問3:ab兩家公司都是我們老板的,但是b公司法人是別人,如果b公司可以直接轉(zhuǎn)錢給我們老板?摘要怎么寫?
老師,請問一下應(yīng)收的款項分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個需要應(yīng)付的公司了,但是這個應(yīng)付的公司不給我們公司開票的,我的應(yīng)付里也是沒有掛這個應(yīng)付公司的,我想問一下這個要怎么處理,這個應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過來四方協(xié)議的
1.我們公司代收了香港公司(關(guān)聯(lián)公司)的審計費,一直沒歸還。我們幫他們代墊支付了差旅費,我想問下可以其他應(yīng)付款直接對沖其他應(yīng)收款嗎?2.我們公司讓一家會所幫我們招人,入職所有手續(xù)他們公司,但是每個月員工的的工資和福利都是我們轉(zhuǎn)給這家會所,我現(xiàn)在掛預(yù)付賬款,我想問下這種情況怎么處理比較好
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報還是按月申報的呢
所有的費用都需要月末或季末計提嗎,包括報銷費用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請問公交金對公付了3000兩個人要怎么做分錄
一般計稅方式下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)用本項目房屋回遷,按平均銷售價格確認(rèn)收入,那這會開發(fā)成本是按不含銷項稅額的價款確認(rèn)還是按含稅價確認(rèn)作為扣除項目金額呢?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進(jìn)項的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
就是假假的,面上是有業(yè)務(wù)往來的,但是因為我們公司1是有風(fēng)險怕被凍結(jié),所以收到款全部轉(zhuǎn)放在公司2安全,但是主要是太多了,這樣寫摘要貨款適合?
但是你實際有開票啊
嗯,好的那就寫貨款吧
是的,要跟開票保持一致的