您好,計提時 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10萬 貸:應交稅費-未交增值稅10萬 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 10萬 貸:銀行存款10萬

還有個問題有關城建稅附加提取的,不知道你們實務中怎么操作,一般而言當月應繳納的增值稅不是在當月繳納,比如上月未交增值稅4萬,本月繳納的,本月銷項稅額12萬,進賬稅額9萬,本月應繳納的增值稅是3萬,計提城建和教育費附加時是按本月實際繳納的4萬計提還是按當月應繳納的3萬計提城建和教育費附加
請問計提和繳納增值稅分錄是啥呢
本月產(chǎn)生增值稅10萬,下個月繳納,計提和繳納的分錄是啥?
計提增值稅的分錄是?下個月增值稅全免繳納的分錄是?
你好,老師,我想問一下,上個月增值稅忘了計提了,這個月繳納了增值稅,這個月補提增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄怎么做?
老師好,建筑勞務公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應收80萬其他應付款--人工費20萬,期末結轉成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉企,賬面上還有進項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費專用發(fā)票在實際進項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務更正?
這樣的話,銷項有余額啊
對,余額可以在賬上掛著的
不計提,下個月直接借銷項 貸銀行行不行
也沒啥不行,這些不是啥大事