借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款

增值稅計(jì)提和繳納怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和繳納增值稅分錄是啥呢
本月產(chǎn)生增值稅10萬(wàn),下個(gè)月繳納,計(jì)提和繳納的分錄是啥?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人計(jì)提增值稅和繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師計(jì)提增值稅和繳納增值稅計(jì)提附加稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬(wàn)甲方付款80萬(wàn)暫估20萬(wàn)成本借:工程施工:80萬(wàn)工程施工-暫估20萬(wàn),貸應(yīng)收80萬(wàn)其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬(wàn),期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)貸成本100萬(wàn),2季度甲方回款20萬(wàn)這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬(wàn)的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說(shuō)每個(gè)月8萬(wàn)左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬(wàn)??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說(shuō)明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問(wèn)我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?


那,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額明細(xì)大于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),不動(dòng)這倆科目是嗎,還有計(jì)提的話這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)借方余額最終咋辦呢
月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
借:銷項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)額部分) 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額 借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)