同學(xué)你好,建議進(jìn)行全面盤點(diǎn),包括現(xiàn)金、銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來,編制盤點(diǎn)表作為期初數(shù)據(jù),進(jìn)行建賬處理。
老師好,請問我現(xiàn)在剛到一家公司,小規(guī)模納稅人,前期報稅他們讓一位代賬會計(jì)幫報稅,現(xiàn)在由于請我過去了,想將報稅那塊讓我來做,可他說平時只給報個稅,其他賬啥都不給做,就單純的在國稅平臺報個稅,老師您說,顯示中有這樣處理的嗎?我之前沒接觸過這樣的代賬的,請問老師那位代賬會計(jì)這樣處理事情合理嗎?我若接手,也可以跟他學(xué),只要報個稅?不給他們做憑證啥?會不會有啥風(fēng)險?
我剛到一個免稅養(yǎng)殖業(yè)公司,他們前面兩年都沒有找會計(jì),而且沒做過帳,現(xiàn)在我接手,他們無法提供以前的費(fèi)用單子,那我這邊如何做
老板個人支付的費(fèi)用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風(fēng)險?
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計(jì)說要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來,結(jié)果那個新來的會計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計(jì)溝通?
我干的工程之前是掛靠別人的公司,現(xiàn)在我自己開了公司,我就想知道他之前是,怎么做的? 我們是干勞務(wù)的 首先每次我用他的公司,我都需要給他提供勞務(wù)發(fā)票90%的工資表并簽字按手印 現(xiàn)在我自己的會計(jì)說我們提供90%的工資表,而且工資表上的人我要幫他申請個稅,但是之前我掛靠的這家公司從來都沒有申請過個稅,因?yàn)槲覐奈业膫€人所得稅 APP上查不到他申請的記錄(,工資表上每次都有我的名字)我們需要用這些工人工資表抵成本來降低利潤
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件