你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 預(yù)支手續(xù)費是什么 應(yīng)誰擔(dān)的
預(yù)付貨款30w,扣除1000元的預(yù)支手續(xù)費,實際付款299000元,請問這1000元計入哪個科目?
老師好!我司采購原材料,合同價款合計是10000元,供應(yīng)商優(yōu)惠1000元,我司實際付款9000元,優(yōu)惠的1000元,計入哪個會計科目?這筆業(yè)務(wù)會計分錄怎么做呢?謝謝老師
我們做電商的現(xiàn)在有個充值活動預(yù)存錢消費,但是我充1000元,實際到支付寶995支付寶收取我的手續(xù)費5元,分錄我要怎么做? 借:其他貨幣資金-支付寶 995 貸:預(yù)收賬款 1000 差額5元怎么做賬
2012年計提1000萬元預(yù)計負債,2013年實際只發(fā)生600萬元支出,請問怎么做賬??? 借:預(yù)計負債 1000 貸:其他應(yīng)付款 600 xxx 400 請問xxx 是哪個科目呢
5、9月15日,康宏公司將銀行存款200000元預(yù)付給湘財公司,用于購買乙材料。9月28日,康宏公司收到預(yù)付貨款的材料,并驗收入庫。該批材料的實際買價為360000元,除沖銷原預(yù)付款外,其余的均以銀行存款支付。另外,以現(xiàn)金支付了1000元的運費。
我們是電商行業(yè),一個公司掛靠了6個店鋪,并且沒有真實申報收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃氣費用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃氣發(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔(dān)的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因為我們本月采購進賬勾選,要下個月才報關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細些,謝謝
是不是轉(zhuǎn)款的銀行手續(xù)費?
是對方承擔(dān),因為對方預(yù)支了款項,我們收了1000塊的費用
是沖成本,還是計入其他應(yīng)收款?還是其他科目呢
你好 記其他應(yīng)收款? 等于這個是代他們支付的?
我可能表達錯了,就是我們的供貨商要求我們提前支付一筆貨款,貨還沒有提供,于是雙方協(xié)商了,預(yù)支的這筆錢要扣掉1000塊作為預(yù)支的代價。是沖成本還是計入其他業(yè)務(wù)收入,我剛剛說錯了不好意思
你好 你好 付款方?jīng)_成本就可以?