這個400就看你是用什么方式支付的,用銀行存款支付的,那么就是銀行。
我公司每個月業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目,請問 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少,結(jié)余多少怎么操作,2020年的應(yīng)該怎么改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
老師,若是費用發(fā)生時未取得發(fā)票,但是已經(jīng)計提,并且于次年 5 月 31 日前來 票,允許在費用發(fā)生的年度稅前扣除,匯算清繳時無需納稅調(diào)增。 (1)2020 年 12 月份計提 50 萬元租賃費 借:管理費用-房租費 50 萬元 貸:其他應(yīng)付款-某物業(yè)公司 50 萬元 (2)若是發(fā)票在 2021 年 5 月 31 日匯算清繳之前到達并付款,沖銷計提憑 證:借:管理費用-房租費 50 萬元(負數(shù))貸:其他應(yīng)付款-某物業(yè)公司 50 萬元(負數(shù)) (3)根據(jù)取得的發(fā)票據(jù)實入賬 借:管理費用-房租費 50 萬元 貸:銀行存款 50 萬元,請問:這里沖銷的時間是在2021年5月31日前,同時收到發(fā)票入賬在2021年5月31日前,對2021年季度預(yù)繳及年度匯算清繳有什么影響呢?
2011年12月出企業(yè)應(yīng)收賬款科目借方余額為300萬元,相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備科目貸方余額為20萬元本月實際發(fā)生壞賬損失6萬元,2011年12月31日經(jīng)減值測試,企業(yè)應(yīng)補提壞賬準(zhǔn)備11萬元,假定不考慮其他因素,2011年12月31日,該企業(yè)資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款項目的金額為多少萬元 這道題怎么問?應(yīng)收賬款是多少呢應(yīng)收賬款是從壞賬準(zhǔn)備那兒推算出來的?這道題是怎么做的呢?應(yīng)收賬款和壞賬準(zhǔn)備 借貸方的發(fā)生額和余額都是多少呢
2011年12月出企業(yè)應(yīng)收賬款科目借方余額為300萬元,相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備科目貸方余額為20萬元本月實際發(fā)生壞賬損失6萬元,2011年12月31日經(jīng)減值測試,企業(yè)應(yīng)補提壞賬準(zhǔn)備11萬元,假定不考慮其他因素,2011年12月31日,該企業(yè)資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款項目的金額為多少萬元 這道題怎么問?應(yīng)收賬款是多少呢應(yīng)收賬款是從壞賬準(zhǔn)備那兒推算出來的?這道題是怎么做的呢?應(yīng)收賬款和壞賬準(zhǔn)備 借貸方的發(fā)生額和余額都是多少呢
2012年計提1000萬元預(yù)計負債,2013年實際只發(fā)生600萬元支出,請問怎么做賬啊? 借:預(yù)計負債 1000 貸:其他應(yīng)付款 600 xxx 400 請問xxx 是哪個科目呢
老師怎么申請個體工商營業(yè)執(zhí)照
3臺機器各28800一臺,分15個月支付,每月末支付5760元,月率利0.5%,現(xiàn)值是多少
怎么申請小規(guī)模納稅人的營業(yè)執(zhí)照
3臺機器各28800元一臺,分15個月支付,月利率0.5%,每月末支付5760元
老師對方付我們運費打錯了,打成了我們另一個公司,發(fā)票和銀行流水不是一家
個人工商營業(yè)執(zhí)照都是小規(guī)模的嗎
老師,開票系統(tǒng)里能導(dǎo)出某一家的整體一段時間所開過的票嗎?我下載了一下,下載出來的都是帶明細的,我只想要每一張票的總數(shù),能把他們歸集在一個表里下載出來嗎?
老師我購進紅酒100瓶,單價160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會計分錄 另外庫管入進銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進價是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分?jǐn)傇谶@三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點結(jié)賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點結(jié)賬
600是銀行存款支付或者其他應(yīng)付款。 400是什么嗎
就是預(yù)計了1000萬,最后只用銀行存款支出了600萬,這個分錄怎么做呢?
借:預(yù)計負債 1000 貸:銀行存款 600 其他應(yīng)付款400
老師,那這道題的分錄是什么樣的呢?這個400似乎不是計入其他應(yīng)付款啊。
就這個單選題第3題,麻煩老師把會計分錄寫一下哦。
借,預(yù)計負債1000 貸,其他應(yīng)付款600 以前年度損益調(diào)整400
我知道了,這個400其實就是沖 管理費用和營業(yè)外支出。也就是沖之前計提預(yù)計負債的賬
對的,就是這個意思的