增值稅看合同,不是看這個(gè)沖掉紅字發(fā)票,原則是需要交,
11月份銷售額500多萬、12月份500多萬又開紅字發(fā)票了、請(qǐng)問11月份的印花稅還需要申報(bào)嗎
老師一般人11月份開出30萬專票,12月份把30萬又沖紅了,12月份只開了30萬沖紅票,沒開任何票,那12月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是-30萬了,請(qǐng)問這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬能申報(bào)嗎
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票,到時(shí)候還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,11月份異地完稅已經(jīng)申報(bào)繳納,11月份本地申報(bào)已抵減異地完稅金額,現(xiàn)在12月份紅沖11月份異地完稅的金額,12月份的申報(bào)表需要怎么填寫?本月申請(qǐng)紅字發(fā)票,做銷售退回嗎?
我們9月份銷售額是500萬元,成本是400萬,但是供應(yīng)商只開了350萬元的發(fā)票給我們,還有50萬的發(fā)票在10月份才開,導(dǎo)致我們多繳納5萬多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬元,那這10月份開的50萬元的發(fā)票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬多的發(fā)票10月份可以申請(qǐng)退稅嗎
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
按你的理解、我這個(gè)500多萬的印花稅是需要交了
是的,是的,沒有文件說開紅字不交 按規(guī)定是,
印花稅是行為稅,做了就要交
不過你這個(gè)是匯總交,看你們那邊查的嚴(yán)不嚴(yán),不嚴(yán),這個(gè)合并一起交扣除之后,這個(gè)不一定會(huì)查,看你們那邊,不交話,這個(gè)有后面稽查要求補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn),
正規(guī)是簽訂合同就需要開始交了,