同學(xué)你好 未分配利潤(rùn)=期初金額%2B本年的發(fā)生額
老師,資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào):未分配利潤(rùn)是本年期末余額+年初數(shù)嗎,我一直都是這樣報(bào)的,剛稅務(wù)局打電話說(shuō)要填寫累計(jì)數(shù)讓改一下,我要怎么調(diào)整?
請(qǐng)教老師,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn),根據(jù)這個(gè)公式是不是財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)這個(gè)勾稽關(guān)系是嗎?
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤(rùn)我是填的利潤(rùn)變的本年累計(jì)收入數(shù),未分配利潤(rùn)填的是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù),試算就是不平衡
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額不等于年初數(shù)加利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)需要怎么調(diào)整一下
老師,我想了解一下,本年的資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”年初余額是否恒等于上一年資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”期末余額?因?yàn)?,現(xiàn)在涉及要調(diào)2019年的報(bào)表,要調(diào)未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)。但是,調(diào)了以后,未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)就跟下一年的年初余額不一樣了。是否,調(diào)了一年,后面的每一年的報(bào)表都要調(diào)?不然,報(bào)表就會(huì)一直不平?
出口業(yè)務(wù),需要在稅務(wù)系統(tǒng)上開(kāi)發(fā)票嗎?
10月國(guó)慶節(jié)連放8天,是不是報(bào)稅時(shí)間也往后推遲8天呀
公司法定代表人可以給別的公司代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,固定資產(chǎn)繼續(xù)使用舊設(shè)備,終結(jié)期的報(bào)廢殘值和殘值影響納稅的金額,繼續(xù)使用算流出對(duì)嗎?
采購(gòu)配件我司不組裝直接出售,客戶自己組裝,這種入庫(kù)記庫(kù)存商品還是原材料。
預(yù)收了100元,又預(yù)付出去100元,資產(chǎn)總額有沒(méi)有增加
老師,我們建筑企業(yè),合同中寫明由甲方提供水和電,可以選擇簡(jiǎn)單計(jì)稅不?有沒(méi)有相關(guān)文件號(hào)
社保補(bǔ)償金分錄請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)
老師:勞務(wù)派遣,支付10萬(wàn)工資, 但還沒(méi)開(kāi)票也還沒(méi)收到甲方的款, 這10萬(wàn)要先進(jìn)入哪個(gè)科目呢
老師,請(qǐng)問(wèn)機(jī)票直接來(lái)成電子普票就不能計(jì)算抵扣是嗎?只有紙質(zhì)高鐵票或者機(jī)票才能計(jì)算抵扣嗎?
老師,該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呢?
你的財(cái)務(wù)報(bào)表不是軟件計(jì)算出來(lái)的嗎 軟件出來(lái)的都是正確的