同學(xué)您好, 16改為13是今年4月份,17稅率改為16是18年5月份
小規(guī)模納稅人為什么 增值稅的稅目寫著:商業(yè)(17%、16%、13%),征收率0.03,稅率或單位稅額0.13,那他的征收率到底是多少?
請問老師,增值稅稅率17%到16%,16%到13%分別是什么時候改的?
老師,增值稅16%稅率什么時候執(zhí)行的
老師,你好,一般納稅人稅率是16%,從什么時候改為13%?可以發(fā)下當(dāng)時文件通告?
請問我們一個產(chǎn)品當(dāng)時報價41.83含稅價,17稅率降到16稅率,給客戶降了一個點(diǎn),41.83/1.17*1.16=41.47。那么從16到13時,降的這一個點(diǎn)我因該怎么算
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個稅負(fù)率呀,怎么判定這個費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個其他應(yīng)收款-員工社保和個稅,這個款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個稅???
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報表已申報沒有扣款。忘記做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那現(xiàn)補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)扺扣,再更正申報那新的申報表會有顯示進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應(yīng)的稅額做憑證時是同樣記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價值變動,匯兌差異計(jì)算的是按購入時的公允價值計(jì)算對嗎?,先計(jì)按購入時的公允價值計(jì)算匯兌差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,再按期末減賬面這個賬面包含匯兌差異,計(jì)算公允價值變動,對不對