你好,簽的勞務(wù)合同,開票內(nèi)容就應(yīng)當(dāng)是勞務(wù)費(fèi)才是的
老師 請(qǐng)問(wèn)我們簽的勞務(wù)合同 開票內(nèi)容填填勞務(wù)費(fèi)還是工程款
老師,和對(duì)方簽的是勞務(wù)施工合同,我們給甲方開票,開票內(nèi)容是 建筑服務(wù)*工程服務(wù)還是建筑服務(wù):勞務(wù)費(fèi)
老師,您好,我們是建筑企業(yè),收到的勞務(wù)服務(wù)公司開的發(fā)票內(nèi)容是“勞務(wù)費(fèi)”,會(huì)計(jì)分錄,計(jì)入“工程施工-合同成本-人工費(fèi)”還是“工程施工-合同成本-其他直接費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)”?
老師,有個(gè)個(gè)人和我們簽了勞務(wù)合同,他去稅務(wù)局代開發(fā)票的內(nèi)容如下,我是想問(wèn)下開票內(nèi)容合理嗎?還是開票內(nèi)容只需要寫成勞務(wù)報(bào)酬就行呀?
老師,我們公司跟個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,非連續(xù)的,隨時(shí)可能不合作的那種,他開勞務(wù)發(fā)票內(nèi)容可以直接是勞務(wù)報(bào)酬嗎?還是必須開合同的真實(shí)內(nèi)容?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件