你好 意思就是 當(dāng)時(shí)購(gòu)買軟件的時(shí)候 。 你們軟件售后人員就給你們?cè)O(shè)置好了 月末是自動(dòng)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤(rùn)去的。 不需要你們手動(dòng)去結(jié)轉(zhuǎn)科目的

結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,管理費(fèi)用_職工薪酬,貸方是紅字5 00,管理費(fèi)用-社保500 這是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)什么意思,
接手的賬務(wù),以前建賬之前有筆貸方余額的應(yīng)付職工薪酬100000,這個(gè)計(jì)提時(shí)肯定入管理費(fèi)用了,但管理費(fèi)用每月肯定都入本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了,我問(wèn)老板說(shuō)不欠任何人工資,所以要將這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)入營(yíng)業(yè)外收入,分錄咋寫老師,這事遺留四年了,直接借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入,還是先借應(yīng)付職工薪酬紅字貸管理費(fèi)用
結(jié)轉(zhuǎn)損益后管理費(fèi)用職工薪酬所有科目余額都在貸方是什么原因呢
老師,社保和工資的分錄,本月沒(méi)有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的,但好像社保部分重復(fù)了,幫忙看一下哪里有問(wèn)題。 繳納社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸:銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借:本年利潤(rùn)5500 貸:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)500
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)提工資時(shí)借:管理費(fèi)用–應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000,其中10000包含了代扣代繳的醫(yī)社保公積金個(gè)稅。我看結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時(shí),借:本年利潤(rùn)10000 貸:管理費(fèi)用–應(yīng)付職工薪酬10000。 那么為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)把包含代扣代繳的職工薪酬都結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過(guò)來(lái)怎么讓員工覺(jué)得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?
長(zhǎng)沙企業(yè)每月社保醫(yī)保申報(bào)繳費(fèi)截止時(shí)間是什么時(shí)候?
老師您好,開(kāi)94232.05元的貨物13%的票,我得在庫(kù)存品里選出多少錢的成本來(lái)開(kāi)?
想去物業(yè)公司面試會(huì)計(jì),怕人家問(wèn)專業(yè)的知識(shí),請(qǐng)問(wèn)有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實(shí)繳20萬(wàn),按照21萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給了B股東,運(yùn)營(yíng)期間B股東實(shí)繳了50萬(wàn),B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時(shí)B股東的實(shí)繳就是50+21=71 萬(wàn)元對(duì)嗎?
老師,4.11號(hào)起租到5.4日停租,每個(gè)月1500,從5.5號(hào)起租到10.29號(hào)每個(gè)月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費(fèi)半年900元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預(yù)算的全年收入是6000萬(wàn),門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬(wàn),已發(fā)120萬(wàn),如何根據(jù)收入的完成情況來(lái)核定,10月份的工資總額那么怎么來(lái)算10月份這塊的總額?
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價(jià)400元/噸,增值稅稅率為13%,價(jià)稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算?
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
查賬征收個(gè)體戶1~3季度 未開(kāi)發(fā)票,在第四季度可以開(kāi)出120萬(wàn)的發(fā)票嗎?不被稅務(wù)局預(yù)警的前提下,第四季度最多能開(kāi)出多少發(fā)票?


但是之前有個(gè)分錄就是吧管理費(fèi)用都已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了,就這條又單獨(dú)單的列出來(lái)了,而且沒(méi)涉及到本年利潤(rùn)科目 新手 老師在多解釋下咯
你好 你別去做貸方 。你管理費(fèi)用去貸方系統(tǒng)是識(shí)別不了的 。 你上面那樣做貸方管理費(fèi)用是什么業(yè)務(wù)。
我就正常做 社保,借管理費(fèi)用-社保500 貸:銀行存款,還有一個(gè)是發(fā)工資的,借:管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 管理費(fèi)用-職工薪酬是正常算到本年利潤(rùn)的 就是社保沒(méi)到本年利潤(rùn) 就出現(xiàn)我以上的分錄
你好社保沒(méi)有到本年利潤(rùn) 。 你上面正常,借管理費(fèi)用-社保500 貸:銀行存款 這筆 月末就可以結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用-社保500 你們是不是結(jié)轉(zhuǎn)的系統(tǒng)有問(wèn)題出錯(cuò)了 。 你找軟件售后要給你看看