借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 紅字 2 附表二無票收入里面填寫紅字
老師,沖減以前年度無票收入1賬務(wù)處理。2申報(bào)表怎么填寫?
老師,你好,填報(bào)無票收入后,又沖減無票收入,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表銷售額不等于賬套營業(yè)收入,怎么處理呢
老師…以前年度的收入…已經(jīng)做賬務(wù)處理…做以前年度損益調(diào)整…匯算時(shí)填表怎么填
老師您好 上個季度已經(jīng)確認(rèn)無票收入,本季度客戶要求開發(fā)票 這個賬務(wù)怎么處理,申報(bào)表怎么填
更正以前年度申報(bào)表,補(bǔ)申報(bào)收入,補(bǔ)繳稅款,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,公司給員工代扣代繳的個稅,不扣員工的工資,這個分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個會計(jì)分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務(wù)上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個月一直未開票,沒有銷售收入,上個月取得了一張進(jìn)項(xiàng)專票,稅率為13%的成本費(fèi)用,這個月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個月要申報(bào)季報(bào),我想了解這個月申報(bào)前是不是要把上月取得的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,還是下個月一般納稅人申報(bào)時(shí)再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費(fèi)用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項(xiàng)目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個月工資.6月沒報(bào)5月份個稅,現(xiàn)在能一次性把兩個月的工資申報(bào)了嗎?該如何申報(bào)呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務(wù)上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
實(shí)際是19年確認(rèn)了收入。20年有要發(fā)票了??钜不亓恕?這種怎么處理?
按我說的做分錄,開票正常填寫
跨年了,不沖以前年度損益嗎?不用走這個科目?
你是重新開票,紅沖當(dāng)期收入就可以了
19年是按無票收入做的帳?,F(xiàn)在20年了,又要求開發(fā)票呢
先紅沖無票收入,在開票按正常的入賬
無票收入是19年的了。是按原分錄沖紅還是走以前年度損益調(diào)整?
直接沖減,不需要走以前年度損益調(diào)整
好的。這是跟企業(yè)核算制度決定的嗎?
這個和核算制度沒有關(guān)系的
好的。謝謝老師。
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