你好,23年又要開票,需要把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 增值稅申報:無票收入按負數(shù)填寫,開具發(fā)票收入按正數(shù)填寫申報?
農(nóng)業(yè)企業(yè),小規(guī)模增值稅申報,開票收入和未開票收入填在哪一欄?已經(jīng)做了無票收入,后面又補開了發(fā)票又怎么填
老師小規(guī)模(小企業(yè)準則)22年無票收入已經(jīng)入賬,23年又要開票怎么做賬務處理和填寫增值稅報稅填表
22年已結(jié)賬,23年1月收到1張跨年的350萬勞務成本票。這張票怎么處理 1、建筑公司小規(guī)模小企業(yè)會計準則分錄如何做 2、 企業(yè)所得稅匯算如何調(diào)整這個金額怎么調(diào)整,填寫在哪幾行調(diào)整。 3、需要調(diào)整22年財務報表年報嗎
小規(guī)模企業(yè)去年已經(jīng)做了無票收入,今年對方要求開票,申報表應該怎么填?
22年7月份開了免稅發(fā)票163991元(小規(guī)模開票已經(jīng)超500萬當期應該屬一般納稅人但未及時變更),23年3月份被稅務稽查要求重新開局帶稅率的增值稅發(fā)票,補錄修正了22年7月份無票收入報表這種怎么做賬務處理
一般納稅人開房租費發(fā)票是幾個點
老師,私立幼兒園收取的取暖費,屬不屬于免稅收入
請問前期做錯的賬進入待處理財產(chǎn)損益,這個待處理財產(chǎn)損益以后該怎么處理?
如果預付賬款有貸方余額,做報表的時候可不可以把它加到應付賬款項目中去?
請問老師我們公司是文化傳媒公司,和平臺簽訂合同屬于印花稅范圍嗎
個體工商戶的查賬征收可以申請轉(zhuǎn)核定征收嗎?
事業(yè)單位聘用人員沒有簽訂勞動合同,后考到體制內(nèi)單位需要工齡,這邊事業(yè)單位可以從新補簽合同給離職考走員工補交社保么
老師,A公司代B公司買固定資產(chǎn),B公司付款的,給A公司開的票,現(xiàn)在B公司用著固定資產(chǎn)呢,那A公司怎么做會計科目
8月份出勤24天,26天滿勤,基本工資3000,8月按30天算,那應發(fā)工資多少?
公司就做了一個人的工資,發(fā)放的時候直接用老板的其他應付款,往來賬戶結(jié)算可以嗎