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老師小規(guī)模(小企業(yè)準則)22年無票收入已經(jīng)入賬,23年又要開票怎么做賬務處理和填寫增值稅報稅填表

2023-04-05 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-05 11:00

你好,23年又要開票,需要把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 增值稅申報:無票收入按負數(shù)填寫,開具發(fā)票收入按正數(shù)填寫申報?

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你好,23年又要開票,需要把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 增值稅申報:無票收入按負數(shù)填寫,開具發(fā)票收入按正數(shù)填寫申報?
2023-04-05
沒了發(fā)票 無票收入以正數(shù)一負數(shù),不需要申報的。
2020-10-21
你好,所以前年都損益調(diào)整的,借應收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅。
2024-07-05
您好,這個發(fā)票業(yè)務是哪年
2023-04-12
在今年的時候把未開票收入沖銷了,再按照開票來做賬。
2023-04-13
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