你好,需要根據(jù)當(dāng)月計算的工資金額計提 正常情況下應(yīng)當(dāng)是當(dāng)月就可以計算出當(dāng)月應(yīng)付工資是多少才是的
公司當(dāng)月工資確定不了,必須得等到下個月底才能確定工資,請問我怎么計提工資?需要計提工資嗎?
我年底應(yīng)不應(yīng)該計提12月工資?因為1月份才知道具體工資額,計提工資和實際的肯定是有差額的,但是跨年沖銷工資又會影響到所得稅,正確的應(yīng)該怎么處理計提工資與所得稅匯算清繳的問題
我們每個月的工資當(dāng)月不能確定要等下個月發(fā)放的時候才能確定,做賬的可以下月計提工資,然后當(dāng)月發(fā)放上月工資嗎,
關(guān)于計提工資 10月28號發(fā)9月工資 9月底做計提9月工資分錄 因為工資涉及獎金問題 經(jīng)理說月初確定不了獎金金額 每月下旬才能確定 現(xiàn)在是10月初計提9月工資 10.28發(fā)放9月工資 這樣可以嗎 或者有其他好的解決辦法嗎 或者9月底計提的時候計提一個估計值可以嗎
3月工資3月底才能算出來,我才能做的了計提3月工資分錄,但是18號之前我們就必須得做了1-3月的季報,這可怎么辦
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
老師你好,法人把出差飛機發(fā)票開成個人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團合作業(yè)務(wù),并從美團購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對收銀設(shè)備進行維護。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護費,這個維護費是美團給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團,美團再全額打入我公司公賬上(美團打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團給我們的),我公司確認是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
可是我們公司當(dāng)月的工資確定不了,后期一直在改動,可以隨便估一個數(shù)字嗎,按照估的數(shù)字計提
你好,如果當(dāng)月計算不出來,只能大致的計提,之后再做調(diào)整了