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你好老師,請問進(jìn)口發(fā)票,不付款如何處理

2025-07-31 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-31 08:47

同學(xué),你好
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7966 追問 2025-07-31 08:57

以后都不付款了,把應(yīng)付款調(diào)整到哪個科目

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齊紅老師 解答 2025-07-31 08:59

同學(xué),你好
那你貨物就是贈送進(jìn)來的嗎?

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快賬用戶7966 追問 2025-07-31 09:20

應(yīng)該說是算樣品的這種

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齊紅老師 解答 2025-07-31 09:21

同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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同學(xué),你好
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
2025-07-31
你好,有金融服務(wù)的經(jīng)營范圍嗎?如果沒有的話,問下稅務(wù)局那邊允許自己偶然業(yè)務(wù)開發(fā)票吧。
2021-03-16
你好,那你出口的發(fā)票什么時間開的?
2023-11-09
如果與出口相對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票已確定不申請退稅,需要區(qū)分不同情況進(jìn)行相應(yīng)的會計賬務(wù)處理。 如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報。此時需區(qū)分兩種情況: 1.出口退稅或免稅商品:在增值稅報表中申報出口免稅收入,無需進(jìn)行特別的賬務(wù)處理。 2.出口不予退(免)稅商品:在增值稅報表中申報應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計提銷項稅額。會計分錄如下:借:應(yīng)收賬款等貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 如果是暫時未取得專用發(fā)票,當(dāng)月不用申報退稅,待收到發(fā)票再申報即可。 如果之前已經(jīng)申報了出口,之后因特殊原因不能辦理退稅的,需要先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷。會計分錄如下: 首先紅字沖轉(zhuǎn): 借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)×銷售收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 貸:應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸:應(yīng)交稅金:增值稅-銷項稅 同時在出口退稅申報系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減。
2024-07-04
不能退稅,現(xiàn)在是免稅嗎?還是那些?
2023-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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