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Q

老師,針對出口貨物相對應的進項發(fā)票,不能做退稅處理,請問這部分進項發(fā)票我應該如何處理?謝謝!

2023-09-20 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-20 11:58

不能退稅,現(xiàn)在是免稅嗎?還是那些?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 11:58

還是內銷剛才打錯了。

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 13:57

是不能退稅,那針對這進項部分我要做何處理咧?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 14:01

不能退稅有兩種政策,一種是免稅,還有一種是內銷。免稅對應的進項就不允許抵扣,內銷正常抵扣就行。

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 14:06

如何才能視同內銷?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 14:15

你好,退稅率是0,退稅標識是1的。

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 14:48

退稅率是0的才可以,其它原因不能退稅的不能視同內銷,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 14:50

退稅率是零,然后你去查一下退稅標識,只要是一的需要視同內銷,二的話可以免稅。

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 15:40

在哪里可以查到?我現(xiàn)在的情況是因為報關單的客戶,與打款賬戶名稱不一致,所以沒有申請退稅。

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齊紅老師 解答 2023-09-20 15:45

國家稅務局上海市稅務局網站→我要查詢→出口商品代碼及退稅率

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 15:47

哦,我的退稅率是13%,上次我查過,只是我們這次資料對不上不能退稅,能否視同內銷?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 15:51

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 15:59

能夠視同內銷?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 16:03

可以的,可以視同內銷的。

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 16:06

老師,我們外匯已結匯,是否需要核銷?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 16:09

對的,是的,這筆錢需要核銷的。

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 16:11

那外匯是否需要每筆都要結匯?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 16:12

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3291 追問 2023-09-20 16:17

我剛剛打電話,外匯局說收外匯時有申報,現(xiàn)在不需要核銷了。

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齊紅老師 解答 2023-09-20 16:17

那按照你外匯管理那按照你當?shù)赝鈪R管理局就可以的。我們這邊需要核銷才可以申請退稅。

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不能退稅,現(xiàn)在是免稅嗎?還是那些?
2023-09-20
如果與出口相對應的進項發(fā)票已確定不申請退稅,需要區(qū)分不同情況進行相應的會計賬務處理。 如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統(tǒng)進行退稅申報。此時需區(qū)分兩種情況: 1.出口退稅或免稅商品:在增值稅報表中申報出口免稅收入,無需進行特別的賬務處理。 2.出口不予退(免)稅商品:在增值稅報表中申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額。會計分錄如下:借:應收賬款等貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 如果是暫時未取得專用發(fā)票,當月不用申報退稅,待收到發(fā)票再申報即可。 如果之前已經申報了出口,之后因特殊原因不能辦理退稅的,需要先將出口轉作內銷。會計分錄如下: 首先紅字沖轉: 借:應收賬款 借:主營業(yè)務成本(征稅率-退稅率)×銷售收入 貸:主營業(yè)務收入-出口 貸:應交稅金:增值稅-進項稅額轉出 然后: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-內銷 貸:應交稅金:增值稅-銷項稅 同時在出口退稅申報系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減。
2024-07-04
同學你好 你申請免稅
2022-11-18
你好,可以這么做的,借庫存商品貸,銀行存款,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費借主營業(yè)務成本貸,庫存商品 匯算清繳調整。
2021-01-18
你好,0退稅率,這種情況下,相應進項發(fā)票做進項轉出
2021-12-20
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