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老師我上個月根據(jù)銀行存款入賬入了一次無票收入,又根據(jù)發(fā)票入了一次又票收入記往來了,這樣我就多做了一筆收入,本月我想沖回怎么做?

2025-07-21 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 11:34

您好,把前面多做的那筆分錄紅沖掉就可以

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快賬用戶5688 追問 2025-07-21 11:38

之前是多筆收入做到一起的,我做反沖沖這筆金額就行嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-21 11:41

是的,把多的這個金額反沖就可以

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快賬用戶5688 追問 2025-07-21 11:44

那就減少這個月的銷售額了對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-21 11:48

無票收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,沖這個就可以

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快賬用戶5688 追問 2025-07-21 12:05

我沖那筆用銀行存款入賬的無票收入是嗎,保留發(fā)票入賬那筆對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 12:06

你是前面做了無票收入,現(xiàn)在又開發(fā)票,是這樣吧

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快賬用戶5688 追問 2025-07-21 12:19

不是的,是當(dāng)月重復(fù)入賬了,當(dāng)月用銀行存款做了一筆無票收入,后來又用開的發(fā)票做了一筆借應(yīng)收賬款,貸收入

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齊紅老師 解答 2025-07-21 12:21

把無票銀行的這筆紅沖掉

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快賬用戶5688 追問 2025-07-21 14:10

那老師我之前無票是多筆銀行存款一起入的,我做一張無票這個金額就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-21 14:12

是的,把多的這筆沖掉就可以

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同學(xué),你好 1-31的發(fā)票做收入,是放在主營業(yè)務(wù)收入里面 你收到錢是放在應(yīng)收賬款里面 應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入有差額是正常的
2025-05-12
你好!是的,另外要確認(rèn)對應(yīng)的稅金
2021-03-04
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023-05-08
同學(xué),你好 紅字沖銷之前的暫估,開具發(fā)票之后,按照正常開票來做
2022-05-12
您好,開票的部分,需要在納稅申報的時候在 無票收入?yún)忍钌县?fù)數(shù) 才行。做賬的時候需要做一筆紅字分錄,然后再按照開票金額做賬。
2020-11-25
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