你好!你現(xiàn)在借銀行存款 貸現(xiàn)金。

老師,上個(gè)月有一筆貨款還沒收到,但是做成收現(xiàn)金,然后工資也是用現(xiàn)金支付,這個(gè)月銀行又收到這筆貨款了,我沖銷了之前的分錄,但是庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么處理?
老師,上個(gè)月收到一筆保理融資款,和支付了一筆保理費(fèi),兩個(gè)回單分別做了兩筆分錄,借銀行存款,貸短期借款,和借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,這個(gè)月看到一筆回單顯示收到余額返還,這筆該怎么入賬呢?
老師,有一筆開票收入,上個(gè)月做成了借:庫存現(xiàn)金 貸:收入 銷項(xiàng) 但是這個(gè)月銀行收到回款了,我該怎么做?
老師,10月我做了開票收入借:銀行 貸:收入 銷項(xiàng) 未開票收入借:銀行 貸:收入 銷項(xiàng) 其中把一份業(yè)務(wù)做了未開票收入,其實(shí)應(yīng)該掛應(yīng)收的,,因?yàn)?1月份銀行才收到貨款,我該怎么做
老師 上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬 當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個(gè)月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

