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老師好,前面月份收入多做了70,我怎么紅沖 前面是 借 應(yīng)收A 貸 收入 銷項 實際上根本就沒有這一筆的 多做了

2023-11-03 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-03 11:26

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:27

之前根本就沒有開發(fā)票 也不存這一筆業(yè)務(wù)的 也是按原分錄 紅沖 ?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:31

對的 按原分錄紅沖

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:32

那這樣 不開紅字發(fā)票的 我直接做銷項負(fù)數(shù) 那到時候 不是當(dāng)月開票數(shù)據(jù) 就對不上了

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:40

你做收入就可以了哦 做負(fù)數(shù)就可以了

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:43

就打個 比方 之前 借 應(yīng)收A 70 貸 收入60 銷項 10 現(xiàn)在 就做 借 應(yīng)收A-70 貸 收入-70? 那這樣的話 不是當(dāng)月和開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)對不上 少收入70?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:47

你沒有開紅字發(fā)票沒法紅沖收入呀

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:49

也就是 必須要開一張紅字發(fā)票 然后在 借 應(yīng)收A-70 貸 收入-60 銷項 -10 哪怕之前從沒開過這張發(fā)票 也要這樣做

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:53

是的,如果之前沒有開具過這張發(fā)票,但是需要沖銷之前的收入,那么需要開具一張紅字發(fā)票。在會計分錄中,借方為應(yīng)收A-70,貸方為收入-60和銷項-10。這樣可以將之前的收入沖銷,并將相應(yīng)的銷項稅額計入貸方。

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 11:55

那老師,我要是只要沖銷應(yīng)收A 收入 稅額 不用沖銷 我該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:58

你得有紅字發(fā)票才可以呀

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快賬用戶4447 追問 2023-11-03 12:00

老師 我只要沖這個往來科目 就行了 其他不用沖銷

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齊紅老師 解答 2023-11-03 12:04

那你這個得轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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