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Q

老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額

2025-07-21 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 21:36

您好,是的,付出去的和別人開的發(fā)票來對

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快賬用戶5420 追問 2025-07-21 21:38

老師要是這幾年的發(fā)票都要對,是不是用進項發(fā)票總額和付款總額再跟余額表數(shù)對上就行了

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齊紅老師 解答 2025-07-21 21:39

如果這個能對下說明就沒問題,沒對下就要查下了

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快賬用戶5420 追問 2025-07-21 21:40

老師對賬這個思路可以嗎,老師您能推薦更好的對賬辦法嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-21 21:43

我一般是一個月對一次,沒有幾年一起對,你可以試下,看你的方法可行不,如果可行說明賬是對的,就不用查了,如果對不上,就還要查

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快賬用戶5420 追問 2025-07-21 21:44

那我先試試老師

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齊紅老師 解答 2025-07-21 21:44

是的, 你可以先試試看

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您好,資產(chǎn)負債表上的往來科目計算公式如下: 應收賬款:資產(chǎn)負債表應收賬款的期末金額=“應收賬款”明細賬戶借方余額%2B“預收賬款”明細賬戶借方余額-“壞賬準備”貸方余額 預收賬款:資產(chǎn)負債表預收賬款的期末金額=“應收賬款”明細賬戶貸方余額%2B“預收賬款”明細賬戶貸方余額 應付賬款=“應付賬款”明細賬貸方余額%2B“預付賬款”明細賬貸方余額 預付賬款=“預付賬款”明細賬借方余額%2B“應付賬款”明細賬借方余額
2020-09-23
同學你好 是不是有應收或應付,預收預付沖底了,或是你憑證錯了
2022-10-17
你好 一般是報表重分類的原因,不用管?
2021-09-16
同學,你好,一是可以看看對公賬戶,二是可以看開票金額,三是申報的時候,看看當期的申報收入是否和賬面一樣。
2021-01-28
沒錯,這個是對方欠的發(fā)票。
2022-10-19
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