您好,這個沒有,如果有錯的,直接更正就可以
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
請問老師,我公司15年的其中一個月的增值稅納稅申報表報錯了,現(xiàn)在將其更正申報了,數(shù)據(jù)會自動更新到我九月申報時嗎?還是需要從15年往后每月的申報表都更正?
附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項稅額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”。在報增值稅時有這樣的報錯。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問題,這樣子的話可以直接在當(dāng)期正在申報的增值稅報表里更正嗎?還是改以前的報表?
請問一下我2023年12月之前是一般納稅人簡易計稅,但是我發(fā)現(xiàn)2022年11月和2023年4月這2個月由于報稅系統(tǒng)(億企)自動歸集發(fā)票時,把運輸服務(wù)的電子普通發(fā)票填在了表二的進(jìn)項稅額,所以出現(xiàn)了上期留底稅額增多了,現(xiàn)在我要更正2022年11月和2923年4月的的報表,請問一下我更正這2個報表,其他期間的報表會自動更新嗎,還是需要2022年11之后到現(xiàn)在的報表都需要更正
老師我現(xiàn)在更正去年增值稅申報表吧。,把1季度更正了。二季度更正的時候累計金額還沒有同步更正數(shù)據(jù)的累計數(shù),我可以直接點申報嗎?后續(xù)系統(tǒng)會自動更新嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?