您好,這個(gè)沒(méi)有,如果有錯(cuò)的,直接更正就可以
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司15年的其中一個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在將其更正申報(bào)了,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)更新到我九月申報(bào)時(shí)嗎?還是需要從15年往后每月的申報(bào)表都更正?
附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)稅額之和≥-未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”。在報(bào)增值稅時(shí)有這樣的報(bào)錯(cuò)。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問(wèn)題,這樣子的話(huà)可以直接在當(dāng)期正在申報(bào)的增值稅報(bào)表里更正嗎?還是改以前的報(bào)表?
請(qǐng)問(wèn)一下我2023年12月之前是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是我發(fā)現(xiàn)2022年11月和2023年4月這2個(gè)月由于報(bào)稅系統(tǒng)(億企)自動(dòng)歸集發(fā)票時(shí),把運(yùn)輸服務(wù)的電子普通發(fā)票填在了表二的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以出現(xiàn)了上期留底稅額增多了,現(xiàn)在我要更正2022年11月和2923年4月的的報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一下我更正這2個(gè)報(bào)表,其他期間的報(bào)表會(huì)自動(dòng)更新嗎,還是需要2022年11之后到現(xiàn)在的報(bào)表都需要更正
老師我現(xiàn)在更正去年增值稅申報(bào)表吧。,把1季度更正了。二季度更正的時(shí)候累計(jì)金額還沒(méi)有同步更正數(shù)據(jù)的累計(jì)數(shù),我可以直接點(diǎn)申報(bào)嗎?后續(xù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新嗎?
哪位老師知道委托加工碎石這個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)具多少稅率的發(fā)票,小規(guī)模和一般納稅人各開(kāi)多少稅率的發(fā)票?
期末有一部分無(wú)形資產(chǎn)的凈值全部費(fèi)用化,怎么做審計(jì)調(diào)整分錄?
老師,如果老板給公司的公戶(hù)里轉(zhuǎn)錢(qián),是以資本金的方式轉(zhuǎn)入還是借他款的方式轉(zhuǎn)入好?
財(cái)務(wù)狀況:資金狀況該如何寫(xiě)
貸款公司通過(guò)受托支付把錢(qián)打給個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人賬戶(hù),個(gè)體工商戶(hù)無(wú)法開(kāi)具足額發(fā)票,貸款公司怎么處理這筆支出呢
老師房屋租賃一年一萬(wàn)需要交稅嗎
老師您好裝修公司小規(guī)模納稅人開(kāi)普票和專(zhuān)票稅點(diǎn)各是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)定額征收一個(gè)季度一年的總開(kāi)票額不能超過(guò)多少,否則會(huì)查賬征收
公司的車(chē)賣(mài)了怎么做賬的呢
請(qǐng)問(wèn),基本戶(hù)可以還公司借款嗎?直接還款給債權(quán)人