你好,補交增值稅的分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一般納稅人正常轉出
老師您好公司為一般納稅人,2月份我們被稽查自查,補繳了21年20年的增值稅所得稅等已繳款完畢,請問分錄如何做借未分配利潤貸銀行存款還是通過以前年度損益?具體分錄如何寫麻煩老師?
老師你好,23年4月專管員讓我們補繳22年的房土稅和土地使用稅,4月也繳納稅款。請問外賬分錄如何寫呢?
你好老師,請問下,2022年匯算清繳時,補繳的稅款5月份通過所得稅費用核算了,2023年怎么進行調整?
老師好,請問下,這個月補繳了22年的印花稅(稅率錯誤)5800元,如何做會計分錄
老師您好,1、增值稅以前年度少繳納的四個點今年補繳,但是不算在以前年度,就算今年的補繳該如何做分錄?2、稅控盤之前付的年費280元。這個月退回,該如何做分錄?
我們木業(yè)公司,開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開錯發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報的時候要再做進項稅額轉出嗎?
公司去年涉及股權轉讓,注冊資金600萬,凈資產(chǎn)有400萬,轉讓時按1萬作價轉讓的,專管員說要補交稅,這個是要補交什么稅
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項目上用的勞務人員的工資,可以正常計入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務人員什么資料??? 必須通過對公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計這一欄填寫對了嗎
老師,借其他應收,貸應交增值稅-出口退稅一般是當月做當月收到退稅,還是這個月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價1751萬,當初購買地價按分攤比例是1642.8萬,契稅是202.6萬,交易費是39萬,這些能減掉后再算稅額嗎?
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滯納金做到營業(yè)外支出里邊
老師,怎么轉出?分錄又怎么做?
是一般納稅人,轉出分錄怎么做?
確認少交的增值稅 借:應收賬款 貸:應交稅費-增值稅-銷項 主營業(yè)務收入等 轉出 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師,這個稅是上個年度的,不應該用以前年度損益調整嗎?
那補交的附加稅是用以前年度損益調整科目嗎?
確認少交的增值稅 借:應收賬款 貸:應交稅費-增值稅-銷項 主營業(yè)務收入等 這個主營業(yè)務收入科目,如果是以前漏記的收入,可以用以前年度損益
如果是暫估收入,或者差異不大,可以直接用主營業(yè)務收入
老師,謝謝了!
不客氣,祝您工作愉快