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Q

你好,今年6月補繳了24年10月的增稅,通過銀行代繳。請問老師補繳稅款的分錄如何做?

2025-07-14 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-14 18:16

你好,補交增值稅的分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一般納稅人正常轉出

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:16

滯納金做到營業(yè)外支出里邊

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快賬用戶5415 追問 2025-07-14 18:27

老師,怎么轉出?分錄又怎么做?

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快賬用戶5415 追問 2025-07-14 18:29

是一般納稅人,轉出分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:30

確認少交的增值稅 借:應收賬款 貸:應交稅費-增值稅-銷項 主營業(yè)務收入等 轉出 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5415 追問 2025-07-14 18:35

老師,這個稅是上個年度的,不應該用以前年度損益調整嗎?

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快賬用戶5415 追問 2025-07-14 18:42

那補交的附加稅是用以前年度損益調整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:54

確認少交的增值稅 借:應收賬款 貸:應交稅費-增值稅-銷項 主營業(yè)務收入等 這個主營業(yè)務收入科目,如果是以前漏記的收入,可以用以前年度損益

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齊紅老師 解答 2025-07-14 18:55

如果是暫估收入,或者差異不大,可以直接用主營業(yè)務收入

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快賬用戶5415 追問 2025-07-14 18:55

老師,謝謝了!

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齊紅老師 解答 2025-07-14 19:04

不客氣,祝您工作愉快

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你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-10-12
你好,你是企業(yè)會計準則用以前年度損益調整,你如果是小企業(yè)會計準則做帳的就是利潤分配未分配利潤,你看一下你用的是哪一個
2023-03-27
你好 收入少做了還是稅率的問題 第二個抵扣了增值稅的嗎
2024-01-02
你好,這個是什么原因?要補交增值稅。
2025-03-28
你好,你把錯誤的更正就行了。借以前年度損益,調整貸所得稅費用。
2023-06-28
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