借 以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交,貸銀行?
1月份補(bǔ)繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅,想問問會計(jì)分錄如何做?增值稅是少計(jì)提了收入產(chǎn)生的增值稅,不開發(fā)票,視同無票收入、也補(bǔ)繳了印花稅,想問問全套的會計(jì)分錄怎么錄入?
請問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時調(diào)整過來怎么做會計(jì)分錄?
老師您好,今年5月份付了一筆22年的印花稅,這次印花稅是22年沒有申報(bào),這筆會計(jì)分錄怎么做
老師好,請問下,這個月補(bǔ)繳了22年的印花稅(稅率錯誤)5800元,如何做會計(jì)分錄
老師請問下補(bǔ)交了以前年度的印花稅怎樣做會計(jì)分錄?
老師 先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開票招標(biāo)代理費(fèi)需交印花稅嗎
填利潤表的營業(yè)收入是銷售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個季度開了一張專票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,沒有計(jì)提稅費(fèi),本季度繳納了上個季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補(bǔ)計(jì)提,或者說怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報(bào)的金額小于最近申報(bào)的金額0,請確認(rèn)無誤,怎么回事,新公司這是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅
請問合伙企業(yè)當(dāng)月沒有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營所得稅報(bào)表上費(fèi)用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計(jì)提嗎
老師審計(jì)考幾道綜合題?
申報(bào)2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?
老師好,以前年度損益科目不是取消了嗎?我可不可以換作:借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅金
這個科目沒有取消,如果你沒有用,未分配利潤可以。