申報的收入是你的出口收入銷項稅額時,你需要自己根據(jù)出口的銷售額乘以13%的。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,請問我們公司有批貨物是出口,企業(yè)對出口采取“免退稅”,9月份開票時把零稅率開成13%稅率,10月份也已經(jīng)申報退稅和報增值稅等,請問要怎么處理?稅務局那邊會通知嗎
老師您好,進口貨物為何要繳納增值稅?那同一批進口貨物在出售時還需要繳納增值稅嗎?這樣是不是重復征收了增值稅?
你好!出口貨物我們這邊只需要開具形式發(fā)票,納稅申報的時候是填未開票收入嗎?
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務費或營銷費,但我們增值稅申報的是貨物 服務那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?
老師,股東有股份但是沒有實際投資份額,轉讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問您一下,如果說員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細的說一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個,生產(chǎn)出有155個是良品,5個不良品。然后把5個不良品返修好,這返修工時算生產(chǎn)工時嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時的章程股權認繳比例50:50,實繳是按62.5:37.5轉入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權轉讓,改如何操作(小規(guī)模納稅人,季度申報的)
老師 會計主管擔任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開發(fā)票項目名稱開什么?
一家企業(yè)進飼料養(yǎng)牛賣牛糞,結轉成本的時候,牛和牛糞分攤比例一般是多少?哪一個比重大一些?
給國外供應商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認證進項那里頁面,什么時候顯示出來呀?國內(nèi)公司承擔的稅費,所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開票價為20萬的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開票,只加3個點,這樣夠嗎
請問老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷售么
那我們應收賬款是60萬,我是直接按60萬報收入。還是按53.1萬報收入,減出來銷項稅?
安60萬來報銷售額 然后你的增值稅稅額是60×13%。
這個60萬都是加稅合計金額不是應該把稅減出來報收入嗎?
60萬是不含稅的金額呀,他怎么是加稅的合計這個是你的銷售額。
你出口的都是不含增值稅的。
我的銷售額就是60萬,如果單獨報了銷項稅額那我應收賬款哪里對的上。
你好,你們承擔的增值稅做營業(yè)外支出