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老師,出口貨物開票稅率是0。稅務局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報收入是不是要把銷售稅減出來?

2025-07-11 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 13:09

申報的收入是你的出口收入銷項稅額時,你需要自己根據(jù)出口的銷售額乘以13%的。

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快賬用戶4840 追問 2025-07-11 13:16

那我們應收賬款是60萬,我是直接按60萬報收入。還是按53.1萬報收入,減出來銷項稅?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:17

安60萬來報銷售額 然后你的增值稅稅額是60×13%。

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快賬用戶4840 追問 2025-07-11 13:24

這個60萬都是加稅合計金額不是應該把稅減出來報收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:24

60萬是不含稅的金額呀,他怎么是加稅的合計這個是你的銷售額。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:24

你出口的都是不含增值稅的。

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快賬用戶4840 追問 2025-07-11 13:33

我的銷售額就是60萬,如果單獨報了銷項稅額那我應收賬款哪里對的上。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 13:36

你好,你們承擔的增值稅做營業(yè)外支出

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學員您好,進口貨物繳納的增值稅你們自己是可以抵扣的,并沒有重復征收
2022-03-07
本身就是免稅的,就是發(fā)票上的金額
2025-02-19
您好,應該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據(jù)您這種情況,應該可能是協(xié)商不成的,或者您可以和稅務局專管員協(xié)商試試。
2020-08-27
上午好啊,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄 附列資料1的 18和19行
2023-05-04
你好,退貨你按成品退運的貿(mào)易方式申報不用付匯,不算進口,進口不交增值稅和關稅,如果按中,如果按一般貿(mào)易進口要交稅和增值稅.算進口
2022-01-13
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